您好,計(jì)算過程如下 會(huì)計(jì)利潤=8000+240-5100-60-1400-200-1100=380 國債利息調(diào)減30萬元 廣告費(fèi)限額=8000*15%=1200調(diào)增50萬元 財(cái)務(wù)費(fèi)用調(diào)增160-2000*6%=40萬元 招待費(fèi)限額1=8000*0.005=40,限額2=110*60%=66調(diào)增70萬元 1. 允許稅前扣除的銷售費(fèi)用=1400-1250+1200=1350 允許扣除的管理費(fèi)用=1100-110+40=1030 允許扣除的財(cái)務(wù)費(fèi)用=200-160+120=160 2. 應(yīng)納稅所得額=380-30+50+40+70-70-40=400 應(yīng)納稅額=400*25%=100
1.宏遠(yuǎn)公司是國有企業(yè),屬于增值稅一般納稅人,2019年份發(fā)生如下業(yè)務(wù)(1)取得產(chǎn)品銷售收入800萬元,債券利息收人240萬元(其中國債利息收入為30元)2)應(yīng)稅前扣除的銷售成本5100萬元,交納增值稅600萬,計(jì)提城市維護(hù)建設(shè)稅及教育費(fèi)附加60萬元。(3)發(fā)生銷售費(fèi)用1400萬元,其中,廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)1250萬元發(fā)生財(cái)務(wù)費(fèi)用200萬元,其中支付向某企業(yè)流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)借款2000萬元的1年期利息160萬元(同類同期全融機(jī)構(gòu)貸款利率為6%)(4)發(fā)生管理費(fèi)用1100萬元,其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)110萬元5)2017年度和2018年度經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核定確認(rèn)的虧損額分別為70萬元和40萬元要求:1)計(jì)算準(zhǔn)予在稅前扣除的銷售費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用和管理費(fèi)用。
1.宏遠(yuǎn)公司是國有企業(yè),屬于增值稅一般納稅人,2019年份發(fā)生如下業(yè)務(wù)(1)取得產(chǎn)品銷售收入800萬元,債券利息收人240萬元(其中國債利息收入為30萬元)2)應(yīng)稅前扣除的銷售成本5100萬元,交納增值稅600萬,計(jì)提城市維護(hù)建設(shè)稅及教育費(fèi)附加60萬元。(3)發(fā)生銷售費(fèi)用1400萬元,其中,廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)1250萬元發(fā)生財(cái)務(wù)費(fèi)用200萬元,其中支付向某企業(yè)流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)借款2000萬元的1年期利息160萬元(同類同期全融機(jī)構(gòu)貸款利率為6%)(4)發(fā)生管理費(fèi)用1100萬元,其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)110萬元5)2017年度和2018年度經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核定確認(rèn)的虧損額分別為70萬元和40萬元要求:1)計(jì)算準(zhǔn)予在稅前扣除的銷售費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用和管理費(fèi)用。
3.某市家用電器生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,注冊資本3000萬元。2018年度發(fā)生相關(guān)業(yè)務(wù)如下:(1)銷售產(chǎn)品取得不含稅銷售額8000萬元,債券利息收入240萬元(其中國債利息收入30萬元);應(yīng)扣除的銷售成本5100萬元,繳納增值稅600萬元、城市維護(hù)建設(shè)稅及教育費(fèi)附加60萬元。(2)發(fā)生銷售費(fèi)用1000萬元,其中廣告費(fèi)用800萬元;發(fā)生財(cái)務(wù)費(fèi)用200萬元,其中支付向管理企業(yè)借款2000萬元一年的利息160萬元(同期銀行貸款利率為6%);發(fā)生管理費(fèi)用1100萬元,其中用于新產(chǎn)品、新工藝研制而實(shí)際支出的研究開發(fā)費(fèi)用200萬元。(3)2016年度、2017年度經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)確認(rèn)的虧損分別為70萬元和40萬元。要求:根據(jù)上述資料,計(jì)算有關(guān)納稅事項(xiàng)。(1)計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)準(zhǔn)予扣除的銷售費(fèi)用。(2)計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)準(zhǔn)予扣除的財(cái)務(wù)費(fèi)用。(3)計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)準(zhǔn)予扣除的管理費(fèi)用。(4)計(jì)算該企業(yè)2018年度企業(yè)應(yīng)納稅所得額。(5)計(jì)算該企業(yè)2018年度實(shí)際應(yīng)納的企業(yè)所得稅。
宏遠(yuǎn)公司是國有企業(yè),屬于增值稅一般納稅人,2019年份發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)取得產(chǎn)品銷售收入8000萬元,債券利息收入240萬元(其中國債利息收入30萬元)。(2)應(yīng)稅前扣除的銷售成本5100萬元,交納增值稅600萬元,計(jì)提城市維護(hù)建設(shè)稅及教育費(fèi)附加60萬元。(3)發(fā)生銷售費(fèi)用1400萬元,其中,廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)1250萬元;發(fā)生財(cái)務(wù)費(fèi)用200萬元,其中支付向某企業(yè)流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)借款2000萬元的1年期利息160萬元(同類同期金融機(jī)構(gòu)貸款利率為6%)。(4)發(fā)生管理費(fèi)用1100萬元,其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)110萬元。(5)2017年度和2018年度經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核定確認(rèn)的虧損額分別為70萬元和40萬元。要求:(1)計(jì)算準(zhǔn)予在稅前扣除的銷售費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用和管理費(fèi)用。(2)計(jì)算2019年宏遠(yuǎn)公司的企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額
宏遠(yuǎn)公司是國有企業(yè),屬于增值稅一般納稅人,2019年份發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)取得產(chǎn)品銷售收入8000萬元,債券利息收入240萬元(其中國債利息收入30萬元)。(2)應(yīng)稅前扣除的銷售成本5100萬元,交納增值稅600萬元,計(jì)提城市維護(hù)建設(shè)稅及教育費(fèi)附加60萬元。(3)發(fā)生銷售費(fèi)用1400萬元,其中,廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)1250萬元;發(fā)生財(cái)務(wù)費(fèi)用200萬元,其中支付向某企業(yè)流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)借款2000萬元的1年期利息160萬元(同類同期金融機(jī)構(gòu)貸款利率為6%)。(4)發(fā)生管理費(fèi)用1100萬元,其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)110萬元。(5)2017年度和2018年度經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核定確認(rèn)的虧損額分別為70萬元和40萬元。要求:(1)計(jì)算準(zhǔn)予在稅前扣除的銷售費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用和管理費(fèi)用。(2)計(jì)算2019年宏遠(yuǎn)公司的企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額
老師我們公司專門是做二手車過戶用的,二手車市場會(huì)通過我們公司開進(jìn)來汽車的發(fā)票,也會(huì)通過我們開出去汽車的發(fā)票,但是我們這幾年來一直是零申報(bào)的,現(xiàn)在稅務(wù)分局找我們讓我們補(bǔ)稅,我想問一下我們會(huì)面臨補(bǔ)什么稅
問題①公司名義購買的水電表卡可以作為什么費(fèi)用 ②交的電費(fèi)可以作為什么費(fèi)用 ③交的水費(fèi)作為什么費(fèi)用? ④公司購買的商用空調(diào)安裝在辦公室作為什么費(fèi)用 ⑤交的水電費(fèi)作為費(fèi)用的時(shí)候可以記一張憑證,算一個(gè)總數(shù)嗎?
您好老師,我今年6月份來了一家酒店當(dāng)會(huì)計(jì),之前沒有會(huì)計(jì),賬很亂。酒店2024年5開始有業(yè)務(wù)發(fā)生,我是從今年1月份開始記賬了。但是資產(chǎn)負(fù)債表不平怎么辦?流動(dòng)資產(chǎn)22305.75,負(fù)債 134848.76
請問一般納稅人,公司是買其他牌子面膜回來,開票就是:面膜。然后再自己拆掉包裝把里面面膜放到自己的牌子里面。開給客戶商品名稱是:保濕補(bǔ)水面膜。成本怎么做
請問如何把發(fā)票打印在a4紙張上?能統(tǒng)一排版嗎?想一頁打印三張。
你好老師,我想問下股利分配不是不交所得稅嗎?怎么填季度預(yù)繳所得稅表
老師,壞賬損失需要交增值稅嗎(壞賬損失是由于銷售貨物產(chǎn)生,且已經(jīng)開了增值稅專票,客戶未破產(chǎn))
你好老師,利潤分配二級(jí)科目以前年度損益調(diào)整和以前年度損益調(diào)整有什么不同呢?用以前年度損益調(diào)整是不影響當(dāng)期利潤,影響的是年初利潤嗎還是上年末利潤呢?
老師,加盟店想用我們品牌公司開票,可以嗎?
老師,麻煩給我一個(gè)現(xiàn)金流量表。