借:營業(yè)外支出 借:原材料 1000 貸:周轉(zhuǎn)材料-包裝物
”2、天龍公司領(lǐng)用一批包裝物,出借給客戶使用,包裝物實際成本為50000元,收取押金60000元。包裝物報廢時,殘料作價200元入庫。客戶逾期未退還包裝物,天龍公司沒收押金。天龍公司增值稅率為13%要求采用五五攤銷法進(jìn)行包裝物攤銷。根據(jù)下列業(yè)務(wù)作出會計分錄:(1)領(lǐng)用包裝物(2)收取包裝物押金(3)包裝物報廢(4)殘料作價入庫(5)沒收包裝物押金
公司領(lǐng)用一批包裝物,出借給客戶使用,包裝物實際成本為50000元,收取押金60000元。包裝物報廢時,殘料作價200元入庫??蛻粲馄谖赐诉€包裝物,公司沒收押金。公司增值稅率為13%要求采用五五攤銷法進(jìn)行包裝物攤銷。根據(jù)下列業(yè)務(wù)作出會計分錄:(1)領(lǐng)用包裝物(2)收取包裝物押金(3)包裝物報廢(4)殘料作價入庫(5)沒收包裝物押金
21.江濱成長公司管理部門領(lǐng)用一般工具一批,計劃成本1000元。成本差異率為1%,采用一次攤銷法。上述工具報廢時殘料作價50元入庫。22.管理部門領(lǐng)用辦公用具一批,實際成本10000元,收回殘料1000元,企業(yè)采用五五攤銷法對該批辦公用品進(jìn)行攤銷,試編輯相關(guān)的分錄。23.江濱成長公司基本生產(chǎn)車間生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用包裝物,實際成本6000元24.自制包裝物一批,實際成本800元,計劃成木900元,已驗收入庫。25.江濱成長公司銷售產(chǎn)品領(lǐng)用包裝物一批,實際成本24000元,不單獨計價。26.企業(yè)出租領(lǐng)用包裝物,實際成本3000元,為期3個月,收到本月租金1000元,押金3500元,增值稅170元。成本采用一次轉(zhuǎn)銷法攤銷。27.假設(shè)3個月后包裝物如數(shù)歸還,企業(yè)開具一張轉(zhuǎn)賬支票歸還押金,同時將該包裝物報廢,其材料價值800元,已入庫。28.假設(shè)3個月后對方未退回包裝物,將其押金3500元沒收。
21.江濱成長公司管理部門領(lǐng)用一般工具一批,計劃成本1000元。成本差異率為1%,采用一次攤銷法。上述工具報廢時殘料作價50元入庫。22.管理部門領(lǐng)用辦公用具一批,實際成本10000元,收回殘料1000元,企業(yè)采用五五攤銷法對該批辦公用品進(jìn)行攤銷,試編輯相關(guān)的分錄。23.江濱成長公司基本生產(chǎn)車間生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用包裝物,實際成本6000元24.自制包裝物一批,實際成本800元,計劃成木900元,已驗收入庫。25.江濱成長公司銷售產(chǎn)品領(lǐng)用包裝物一批,實際成本24000元,不單獨計價。26.企業(yè)出租領(lǐng)用包裝物,實際成本3000元,為期3個月,收到本月租金1000元,押金3500元,增值稅170元。成本采用一次轉(zhuǎn)銷法攤銷。27.假設(shè)3個月后包裝物如數(shù)歸還,企業(yè)開具一張轉(zhuǎn)賬支票歸還押金,同時將該包裝物報廢,其材料價值800元,已入庫。28.假設(shè)3個月后對方未退回包裝物,將其押金3500元沒收。
21.江濱成長公司管理部門領(lǐng)用一般工具一批,計劃成本1000元。成本差異率為1%,采用一次攤銷法。上述工具報廢時殘料作價50元入庫。22.管理部門領(lǐng)用辦公用具一批,實際成本10000元,收回殘料1000元,企業(yè)采用五五攤銷法對該批辦公用品進(jìn)行攤銷,試編輯相關(guān)的分錄。23.江濱成長公司基本生產(chǎn)車間生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用包裝物,實際成本6000元24.自制包裝物一批,實際成本800元,計劃成木900元,已驗收入庫。25.江濱成長公司銷售產(chǎn)品領(lǐng)用包裝物一批,實際成本24000元,不單獨計價。26.企業(yè)出租領(lǐng)用包裝物,實際成本3000元,為期3個月,收到本月租金1000元,押金3500元,增值稅170元。成本采用一次轉(zhuǎn)銷法攤銷。27.假設(shè)3個月后包裝物如數(shù)歸還,企業(yè)開具一張轉(zhuǎn)賬支票歸還押金,同時將該包裝物報廢,其材料價值800元,已入庫。28.假設(shè)3個月后對方未退回包裝物,將其押金3500元沒收。
老師,小規(guī)模納稅人生鮮超市這個月才開業(yè),都是零售散戶。沒有開票,報稅直接做無票收入嗎
老師,公司籌建期時,老板借給公司資金都超過注冊資本100萬了。如果銀行賬戶(公戶)開好,直接吧100萬轉(zhuǎn)入實收資本里嗎?分錄:借:銀行存款100萬 貸:實收資本 100萬 這樣嗎? 前面掛的,其他應(yīng)收款-老板 這個怎么沖
公司籌建前期老板預(yù)先拿了100萬進(jìn)貨,錢沒有進(jìn)入對公賬號,有私號轉(zhuǎn)入供貨商賬戶,這100萬注冊資金嗎?做賬時是否也記在實收資產(chǎn)科目
幫我比較下,用小規(guī)模公司開3點專票,我們給別人5點,單價是230,用一般規(guī)模開13點專票,給別人13點還有外加附加稅和其他小稅種,單價260,哪種劃算
做b公司的賬還在籌建期間b公司的一些費用,是a.公司代付的,比如工資和報銷有一部分單據(jù)被a拿去做成憑證了,b公司這邊我用復(fù)印下也做分錄寫上其他應(yīng)付款a嗎?因為還要報個稅
和客戶以FCA上海方式簽訂合同,報關(guān)單申報填寫的FOB,費用一欄都沒有填寫,但是我司支付了516元的進(jìn)倉費和操作費,請問填寫的正確嗎
老師,做賣汽車的外賬,記賬憑證附件,需要附件銷售合同嗎?
老師您好,公司關(guān)于2023年、2024年一直沒有實際發(fā)放工資,把工資計入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時候沒有填研發(fā)費用加計扣除,現(xiàn)在公司資金周轉(zhuǎn)過來了,2025年9月公司開始補發(fā)以前的工資,這個時候可以更正申報企業(yè)所得稅納稅申報表嗎?更正時可以填研發(fā)費用加計扣除嗎?
如果一個外貿(mào)公司沒有給員工繳納過社保,就不能申請退稅嗎?社保必須達(dá)到什么條件
老師,代賬公司去年把賣車的錢誤計入了主營業(yè)務(wù)收入,大概70萬左右,今年調(diào)賬要不要把收入計入到以前年度損益調(diào)整里,還要調(diào)整折舊費用,這樣有涉及到退稅,最好的辦法要怎么操作呢?