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老師好,可以寫一下會計(jì)分錄嗎?(1)購入原材料一批,材料價款200000元,增值稅額26000元,共計(jì)226000元,原已預(yù)付材料款65000元,余款161000元用銀行存款支付,材料未到。(2)收到原材料一批,實(shí)際成本120000元,計(jì)劃成本115000元,材料已驗(yàn)收入庫,貨款已于上月支付。(3)購入不需安裝的設(shè)備一臺,價款90000元,支付的增值稅11700元,支付包裝費(fèi)、運(yùn)費(fèi)1100元。均以銀行存款支付。設(shè)備已交付使用。(4)購入工程物資一批,價款130000元,增值稅16900元,均已用銀行存款支付。(5)收到銀行通知,用銀行存款支付到期的商業(yè)承兌匯票150000元,償還應(yīng)付賬款85000元。

2022-06-11 10:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財稅講師

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2022-06-11 10:56

你好 (1)借:在途物資??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:預(yù)付賬款 借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 (2)借:材料采購?120000,?貸:預(yù)付賬款 借:原材料?115000,材料成本差異?5000,貸:材料采購?120000 (3)借:固定資產(chǎn)??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:銀行存款 (4)借:工程物資??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:銀行存款 (5),借:應(yīng)付票據(jù),應(yīng)付賬款,貸:銀行存款?

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快賬用戶ngde 追問 2022-06-11 11:08

老師,那應(yīng)該是借:在途物資200000應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)26000貸:預(yù)付賬款226000借:預(yù)付賬款226000貸:銀行存款226000還是借:在途物資200000應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)26000貸:預(yù)付賬款65000銀行存款161000

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齊紅老師 解答 2022-06-11 11:09

你好,你是指哪一筆業(yè)務(wù)的分錄呢?

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快賬用戶ngde 追問 2022-06-11 11:09

第一筆業(yè)務(wù)

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齊紅老師 解答 2022-06-11 11:13

你好 (1)借:在途物資200000??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)26000,??貸:預(yù)付賬款226000 借:預(yù)付賬款161000,貸:銀行存款161000

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快賬用戶ngde 追問 2022-06-11 11:19

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-06-11 11:21

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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