您好 (23)公司采用商業(yè)承兌匯票結(jié)算方式銷售產(chǎn)品一批,價款300000元,增值稅額39000元,收到339000元的商業(yè)承兌匯票一張。 借 應(yīng)收票據(jù)339000 貸 主營業(yè)務(wù)收入300000 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額39000 (24)公司將上述商業(yè)承兌匯票向銀行辦理貼現(xiàn),貼現(xiàn)息為24000元。同時將上年銷售商品所收到的一張面值為80000元、已到期的無息銀行承兌匯票,連同解訖通知書和進賬單交銀行辦理轉(zhuǎn)賬,收到銀行蓋章退回的進賬單一聯(lián),款項銀行已收妥。 借 銀行存款339000+80000-24000 借 財務(wù)費用24000 貸 應(yīng)收票據(jù)339000+80000=419000 (25)確認應(yīng)計入本期損益的借款利息共32500元,其中,短期借款利息22000元,長期借款利息10500元。 借 財務(wù)費用32500 貸 應(yīng)付利息22000 貸 長期借款10500 (26)計提固定資產(chǎn)折舊120000元,其中,應(yīng)計入制造費用100000元,管理費用20000元。 借 制造費用100000 借 管理費用20000 貸 累計折舊120000 (27)攤銷無形資產(chǎn)80000元。 借 管理費用80000 貸 累計攤銷80000 (28)用銀行存款支付管理部門水電費12000元、生產(chǎn)車間水電費75000元。 借 管理費用12000 借 制造費用75000 貸 銀行存款87000 (29)用銀行存款支付本年度企業(yè)財產(chǎn)保險費67100元。 借 管理費用61700 貸 銀行存款61700 (30)本期產(chǎn)品銷售應(yīng)繳納的城市維護建設(shè)稅14875元,教育費附加6375元。 借 稅金及附加21250 貸 應(yīng)交稅費14875+6375=21250
沒有看懂這個講的是什么意思?具體怎么操作可以避免重復(fù)使用用過的發(fā)票報銷?
老板和財務(wù)是朋友,然后對財務(wù)評價很滿意,說財務(wù)心細,專業(yè)性強,有底線,說明什么?
老師老板,生產(chǎn)也干 管理也干 那工資分錄怎么做賬?。?/p>
老師,我們物業(yè)公司,每個小區(qū)都有幾名業(yè)主委員,然后我們按年給業(yè)主委員每人每年1000元,類似工資,這個需要申報個稅嗎?按什么類型申報?
你好,四月份需要報哪些稅?
我公司是物業(yè)公司,電費發(fā)票包括主營業(yè)務(wù)成本電費和代收代繳電費。前幾個月收到發(fā)票時,只做了主營業(yè)務(wù)成本,要怎么更正? 收到錢時,借 銀行存款 貸 其他應(yīng)收款代收代繳,是這么做的。前期已經(jīng)做了?,F(xiàn)在要怎么調(diào)整,主營業(yè)務(wù)成本做多了 用其他應(yīng)收款~代收代繳電費,和其他應(yīng)付款~代收代繳電費過渡的 借 主營業(yè)務(wù)成本~電費(紅字),借 其他應(yīng)付款~代收代繳電費,可以嗎?
公司是自然人獨資公司,要賣公司都需要交什么稅?股權(quán)都轉(zhuǎn)賣
老師納稅調(diào)整明細表里資產(chǎn)類調(diào)整項目的其他,是什么需要填到這里面呢。
老師你好,事業(yè)單位衛(wèi)生院,付保險1200發(fā)票開1000多付款退回200,預(yù)算會計怎么記賬
貿(mào)易公司開傭金票經(jīng)營范圍要有什么
請問 另外有一題 您能發(fā)下鏈接么 我找不到了