你好! 業(yè)務(wù)1銷項(xiàng)稅額240*13%=31.2 業(yè)務(wù)2銷項(xiàng)稅額113/1.13*13%=13
老師 您好~咨詢下,手工編制現(xiàn)金流的模板有嗎?因?yàn)楣窘?jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)也不是很多,財(cái)務(wù)系統(tǒng)不太好用,所以想手工調(diào)一版,稅務(wù)口徑用~
什么情況下企業(yè)不能開(kāi)出發(fā)票?銀行被凍結(jié)會(huì)有影響嗎?
老師。長(zhǎng)期沒(méi)有收入的公司,但是房租跟社保跟工資一直有,長(zhǎng)期有費(fèi)用,沒(méi)收入,會(huì)有什么影響
老師好,我公司代收了一筆外匯,是西班牙成都酒會(huì)參展費(fèi)26萬(wàn),我公司付給成都展會(huì)這邊22萬(wàn),賺取差價(jià)4萬(wàn),確認(rèn)收入的話是確認(rèn)多少?填寫(xiě)增值稅表的話,應(yīng)該填在什么位置?屬于出口免稅范疇嗎
停車費(fèi)定額發(fā)票可以企業(yè)所得稅抵扣嗎?
老師,廣東的工商年檢是哪個(gè)網(wǎng)站呢?
你好老師,70000的是收入,我們是小規(guī)模,會(huì)計(jì)分錄是不是借銀行存款70000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入69306.93 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅693.07
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅匯算清繳中23年應(yīng)付暫估調(diào)增了20萬(wàn),但是25年5月有5萬(wàn)發(fā)票回來(lái)了,請(qǐng)問(wèn)24年匯算清繳是要調(diào)減5萬(wàn)嗎
收到個(gè)人轉(zhuǎn)入的款項(xiàng),開(kāi)票給個(gè)人的對(duì)應(yīng)的公司可以嗎
匯算清繳時(shí),比如業(yè)務(wù)招待費(fèi)實(shí)際發(fā)生額是6萬(wàn),有1萬(wàn)沒(méi)有發(fā)票,那賬載金額我應(yīng)該填6萬(wàn),還是5萬(wàn)呢,因?yàn)闆](méi)有票的1萬(wàn)會(huì)填在A105000表的第 30列調(diào)增出來(lái)
業(yè)務(wù)3進(jìn)項(xiàng)稅額100000*(1+20%)*13%=15600 業(yè)務(wù)4銷項(xiàng)稅額(3300+500)*100*13%=49400 業(yè)務(wù)5進(jìn)項(xiàng)稅額70*13%+2*9%=9.28 業(yè)務(wù)6銷項(xiàng)稅額2.26/(1+13%)*13%=0.26
業(yè)務(wù)7銷項(xiàng)稅額:30*(1+10%)*13%=4.29 (1)計(jì)算商場(chǎng)該月增值稅銷項(xiàng)稅額31.2+13+49400/10000+0.26+4.29=53.69 2)計(jì)算商場(chǎng)該月增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額15600/10000+9.28=10.84 3)計(jì)算商場(chǎng)該月應(yīng)納增值稅稅額53.69-10.84-2.5=40.35
老師能解答一下我另外兩題嗎
評(píng)價(jià)后,重新提問(wèn),我看到會(huì)解答的