你這個(gè)題目材料里面它只能對(duì)所得稅進(jìn)行籌劃,其他稅他沒辦法籌劃。
北京誠(chéng)惠公司(一般納稅人)注冊(cè)地:北京西城區(qū)。2019年12月擬對(duì)江西暴雨受災(zāi)地區(qū)通過(guò)紅十字會(huì)進(jìn)行公益捐贈(zèng),現(xiàn)有兩個(gè)方案可供選擇。 方案一:捐贈(zèng)庫(kù)存貨物100箱,增值稅稅率17%,市場(chǎng)含稅售價(jià)100萬(wàn)元,成本為58萬(wàn)元; 方案二:對(duì)外公益捐贈(zèng)貨幣性資金100萬(wàn)元,當(dāng)年捐贈(zèng)前的會(huì)計(jì)利潤(rùn)為500萬(wàn)元。 請(qǐng)從所得稅稅收角度對(duì)兩個(gè)方案進(jìn)行優(yōu)劣分析。在作所得稅籌劃分析時(shí),除了企業(yè)所得稅,其他稅種忽略不計(jì)。
北京誠(chéng)惠公司(一般納稅人)2019年12月擬對(duì)某受災(zāi)地區(qū)通過(guò)紅十字會(huì)進(jìn)行公益捐贈(zèng)。方案一:捐贈(zèng)庫(kù)存貨物100箱,增值稅稅率13%,市場(chǎng)含稅售價(jià)100萬(wàn)元,成本為58萬(wàn)元。方案二:對(duì)外捐款100萬(wàn)元,當(dāng)年捐贈(zèng)前的會(huì)計(jì)利潤(rùn)為500萬(wàn)元。請(qǐng)從所得稅稅收角度對(duì)兩個(gè)方案進(jìn)行優(yōu)劣分析。在所得稅籌劃分析時(shí),除了企業(yè)所得稅,其他稅種忽略不計(jì)。
北京誠(chéng)惠公司(一般納稅人)2019年12月擬對(duì)某受災(zāi)地區(qū)通過(guò)紅十字會(huì)進(jìn)行公益捐贈(zèng)。方案一:捐贈(zèng)庫(kù)存貨物100箱,增值稅稅率13%,市場(chǎng)含稅售價(jià)100萬(wàn)元,成本為58萬(wàn)元。方案二:對(duì)外捐款100萬(wàn)元,當(dāng)年捐贈(zèng)前的會(huì)計(jì)利潤(rùn)為500萬(wàn)元。請(qǐng)從所得稅稅收角度對(duì)兩個(gè)方案進(jìn)行優(yōu)劣分析。在所得稅籌劃分析時(shí),除了企業(yè)所得稅,其他稅種忽略不計(jì)。
北京誠(chéng)惠公司(一般納稅人)2019年12月擬對(duì)某受災(zāi)地區(qū)通過(guò)紅十字會(huì)進(jìn)行公益捐贈(zèng)。方案一:捐贈(zèng)庫(kù)存貨物100箱,增值稅稅率13%,市場(chǎng)含稅售價(jià)100萬(wàn)元,成本為58萬(wàn)元。方案二:對(duì)外捐款100萬(wàn)元,當(dāng)年捐贈(zèng)前的會(huì)計(jì)利潤(rùn)為500萬(wàn)元。請(qǐng)從所得稅稅收角度對(duì)兩個(gè)方案進(jìn)行優(yōu)劣分析。在所得稅籌劃分析時(shí),除了企業(yè)所得稅,其他稅種忽略不計(jì)。
北京誠(chéng)惠公司(-般納稅人)2019年12月擬對(duì)某受災(zāi)地區(qū)通過(guò)紅十字會(huì)進(jìn)行公益捐贈(zèng)。方案一:捐贈(zèng)庫(kù)存貨物100箱,增值稅稅率13%,市場(chǎng)含稅售價(jià)100萬(wàn)元,成本為58萬(wàn)元。方案二:對(duì)外捐款100萬(wàn)元,當(dāng)年捐贈(zèng)前的會(huì)計(jì)利潤(rùn)為500萬(wàn)元。請(qǐng)從所得稅稅收角度對(duì)兩個(gè)方案進(jìn)行優(yōu)劣分析。在所得稅籌劃分析時(shí),除了企業(yè)所得稅,其他稅種忽略不計(jì)。
老師您好,一家小公司,只有三個(gè)員工,以往都是公戶發(fā)工資,這兩個(gè)月沒發(fā),可以申報(bào)工資為0
這個(gè)題怎么算不到答案?
老師出口商品跨大類是什么意思,比如我原來(lái)8206開頭這次是8204開頭這算出口商品跨大類嗎
請(qǐng)問(wèn)下:實(shí)際工作中,我們公司為平臺(tái)服務(wù)業(yè),通過(guò)支付寶平臺(tái)渠道收取客戶充值款,假如支付寶手續(xù)費(fèi)為2%,假如客戶充值100元,支付寶收2元手續(xù)費(fèi),給我們公司賬戶打款98元,支付寶后期給我們優(yōu)惠,就是每一筆收款給予萬(wàn)分之一的現(xiàn)金返利,定期結(jié)算給我們打款。針對(duì)這筆返利,有幾個(gè)問(wèn)題:1.會(huì)計(jì)上如何處理?2.稅務(wù)上如何處理?我們公司需要開發(fā)票給對(duì)方?3.如果不開發(fā)票,對(duì)方將怎么處理?謝謝!
請(qǐng)問(wèn)老師我的題目為什么不可以發(fā)圖片呢
老板想注銷公司了,賬上的未分配利潤(rùn)咋辦?
老師我要學(xué)習(xí)房產(chǎn)方面的真賬
想學(xué)房產(chǎn)方面的專業(yè)知識(shí)
老師,一般納稅人13%的,現(xiàn)在有6%的信息技術(shù)票增值稅可以抵扣嗎
繳納個(gè)稅為什么不填在現(xiàn)金流量表里支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金那一欄而是填在支付的各項(xiàng)稅費(fèi)那一欄?