你好,先登錄電子稅務(wù)局網(wǎng),看稅費(fèi)種認(rèn)定,如果有稅種,但在稅務(wù)申報(bào)系統(tǒng)沒有顯示的,你重置一下申報(bào)清冊。
請教收到短信稅局發(fā)來提示申報(bào)存在逾期信息。但沒說什么原因! 我進(jìn)電子稅務(wù)系統(tǒng)查到了如下截圖
請問老師,增值稅已申報(bào),為什么增值稅發(fā)票清卡失敗,原因:稅務(wù)端系統(tǒng)返回錯(cuò)誤信息,核心征管系統(tǒng)增值稅未申報(bào)或未比對
老師好,我在申報(bào)增值稅的時(shí)候,系統(tǒng)提示簽名信息與申報(bào)進(jìn)項(xiàng)不一致,請問是什么原因?
自然人扣繳系統(tǒng),申報(bào)個(gè)稅登錄時(shí)一直提示,獲取操作員信息失敗,請問怎么處理,什么原因啊
老師好,我在申報(bào)增值稅的時(shí)候,系統(tǒng)提示簽名信息與申報(bào)進(jìn)項(xiàng)不一致,請問是什么原因?
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
重置了 還是提示沒有沒有申報(bào)清冊信息
你好,那你稅費(fèi)認(rèn)定表里有的稅種,要是沒有顯示出來,就是系統(tǒng)問題,你咨詢下當(dāng)?shù)囟悇?wù)局,一般情況下不會出現(xiàn)這種問題!
老師 幫忙看一下 我的稅種費(fèi)認(rèn)定里面顯示了這些稅種 公司是去年1月份成立的 一直是正常申報(bào)的 今天突然出現(xiàn)這種情況 是系統(tǒng)問題 還是其他原因
你好,你再往下看還有其它稅種沒?有的話,你再給我拍個(gè)照!
沒有了 系統(tǒng)顯示的只有這7個(gè)
你好,你看下上個(gè)月你報(bào)的稅,在申報(bào)查詢里看,都有哪個(gè)稅種,我從你這個(gè)認(rèn)定表只看到你需要報(bào)個(gè)稅,其它是按季度報(bào),下個(gè)月才報(bào)!
我們是小規(guī)模納稅人嘛 按季申報(bào) 這是1月份到現(xiàn)在的申報(bào)的稅種
你好,那這個(gè)月只需要報(bào)個(gè)稅,其它的下個(gè)月再報(bào)!因?yàn)槟愕亩愘M(fèi)認(rèn)定表只有個(gè)稅是月報(bào),其他是季報(bào)!