同學(xué),你好,可以按你說的這樣做的
老師,請教個問題,我在報9月份的增值稅時(一般納稅人)有機(jī)票沒有計算填列在進(jìn)項那,也沒有計算抵扣,機(jī)票在9月也入了賬,做了管理費(fèi)用-差旅費(fèi)?,F(xiàn)在發(fā)現(xiàn),可不可以在11月份的時候,做一筆紅沖的分錄,借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi) -20000 貸:庫存現(xiàn)金 -2000,然后11月報增值稅的時候再正常計算抵扣,做賬的時候,借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 18348.62 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項) 1651.38 貸:庫存現(xiàn)金 20000
老師,問一下差旅費(fèi)2月未抵扣多機(jī)票進(jìn)項,當(dāng)時會計分錄直接做了管理費(fèi)用了,現(xiàn)在可以調(diào)賬做到本月抵扣進(jìn)項嗎
老師,請問20年的沒有抵扣的計算國內(nèi)旅客通行及橋閘通行費(fèi)進(jìn)項稅現(xiàn)在還能抵扣嗎,當(dāng)時是直接都做了管理費(fèi)用,現(xiàn)在可以在22年沖減管理費(fèi)用,確認(rèn)進(jìn)項,然后抵扣嗎
金稅盤的費(fèi)用以及維護(hù)費(fèi)用,假設(shè)3月份做賬時我不知道能夠抵扣進(jìn)項。我直接做的管理費(fèi)用,現(xiàn)在4月份了,我想把這個進(jìn)項進(jìn)行抵扣,請問會計分錄怎么做?請幫我寫出去3.4月份的出來?。?!
這個月有員工出差的車票可以計算抵扣,但是進(jìn)項勾多了,如果車票再用來計算抵扣的話,就出現(xiàn)留抵了,所以想問問看車票可以下月入賬計算抵扣嗎?還有就是如果本月入賬,計算抵扣的稅額可以記到待抵扣進(jìn)項稅額嗎?還是只能直接記到進(jìn)項稅額
老師,請問一個自然人可以辦兩個個體工商戶嗎
信息網(wǎng)絡(luò)科技公司會計好做嗎 稅有不一樣的嗎 最主要的兩個分路科目是什么
老師,公司采購商品,沒有采購單,可以先掛賬嗎?這樣掛賬等收到發(fā)票再沖,借:其他應(yīng)付款-個人 貸:銀行存款
把原來的歌曲重新填詞后,廣為流傳,屬于侵權(quán)嗎
老師,押金和保證金有什么區(qū)別嗎
第一次申報退稅,增值稅報表填寫銷銷售額,和應(yīng)退稅額對嗎?
找代理出口企業(yè)報關(guān),2N模式和3N模式都是給代理方開具發(fā)票嗎
老師,商貿(mào)行業(yè),同一個供應(yīng)商供了幾批貨,幾個訂單一起付的款,一起開的票,是分開做賬還是多個訂單做一筆分錄呀
會計學(xué)堂,問答板塊,只能看10個別人的問題嗎?別的都看不到嗎?
每個月抵扣過的進(jìn)項專用發(fā)票,當(dāng)月必須在賬里做賬嗎,掛應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅嗎,還是可以等發(fā)票報銷付款的時候再掛進(jìn)項稅,,之前會計說可以延遲確認(rèn),有沒有什么問題,單位是供銷社的內(nèi)部食堂,每個月專票比較少
??????謝謝老師??????
不客氣,很高興幫你解答