①是:不征消費(fèi)稅的產(chǎn)品以征稅產(chǎn)品名義銷(xiāo)售,征消費(fèi)稅 ②是:低稅率產(chǎn)品以高稅率名義出售,征收消費(fèi)稅
珠寶首飾消費(fèi)稅在生產(chǎn)環(huán)節(jié)還是銷(xiāo)售環(huán)節(jié)征收
老師,這個(gè)選項(xiàng)D的理解是雖然屬于內(nèi)部移送,但在對(duì)外出售時(shí)才知道征稅依據(jù),所以在內(nèi)部移送環(huán)節(jié)不征消費(fèi)稅,通常如果內(nèi)部移送是以使用為目的的,就要征消費(fèi)稅。消費(fèi)稅的視同銷(xiāo)售,連續(xù)生產(chǎn),應(yīng)稅消費(fèi)品移送環(huán)節(jié)不征消費(fèi)稅,費(fèi)應(yīng)稅消費(fèi)品征消費(fèi)稅,外部移送征消費(fèi)稅,內(nèi)部移送以使用為目的征消費(fèi)稅,內(nèi)部移送用來(lái)安全測(cè)試不征。這么理解可以嗎?我理解的原理是看移送以后還能不能征到消費(fèi)稅。
老師,消費(fèi)品征收消費(fèi)稅,一般應(yīng)稅貨物是生產(chǎn)環(huán)節(jié)收,卷煙是批發(fā)環(huán)節(jié)加征,金銀伯鉆是只在零售環(huán)節(jié)征,超豪華小汽車(chē)在零售環(huán)節(jié)加征,是嗎
消費(fèi)稅征稅環(huán)節(jié)不包括()A進(jìn)口環(huán)節(jié)B.銷(xiāo)售環(huán)節(jié)C.生產(chǎn)環(huán)節(jié)D.委托加工環(huán)節(jié)
下列消費(fèi)品的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié),既征收增值稅又征收消費(fèi)稅的是()。A.零售環(huán)節(jié)銷(xiāo)售的金首飾B.批發(fā)環(huán)節(jié)銷(xiāo)售的金首飾c,批發(fā)環(huán)節(jié)銷(xiāo)售的白酒D.零售環(huán)節(jié)銷(xiāo)售的白酒
想問(wèn)下,假設(shè)只知道汽車(chē)購(gòu)買(mǎi)了50萬(wàn)元,然后賬還沒(méi)做的,這種情況下,是不是不用管計(jì)提折舊了多少,只要知道賣(mài)多少錢(qián)就可以入賬了(就是做賣(mài)車(chē)固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣(mài)車(chē)若不知道已計(jì)提折舊多少,也是不影響實(shí)際賣(mài)了多少錢(qián)及入賬分錄對(duì)嗎
老師,殘保金是按年申報(bào),當(dāng)年11月30日之前申報(bào)就行嗎?
社保申報(bào)第一步要先新參保職工工資申報(bào)么
小規(guī)模開(kāi)了我20萬(wàn)票,可以直接取出來(lái)用嗎
老師,我們8月份售賣(mài)了一件固定資產(chǎn),錢(qián)收了,這個(gè)月還沒(méi)給對(duì)方開(kāi)票過(guò)去,那這個(gè)月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務(wù)處理
老師問(wèn)你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫(xiě)了,可以更正
老師,增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅是申報(bào)了就要繳納嗎?每月申報(bào),年終在一起繳納
社保費(fèi)用當(dāng)月就會(huì)扣款,那是不是不用計(jì)提呀
老師問(wèn)你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫(xiě)了,可以更正
老師問(wèn)你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫(xiě)了,可以更正嗎?
所以都只是出售環(huán)節(jié)征收消費(fèi)稅是嗎?
是的,都是銷(xiāo)售環(huán)節(jié)征稅