借:應收票據(jù),226000? 貸:主營業(yè)務收入? 200000應交稅費—應交增值稅—銷項稅26000
11月20日銷售a產(chǎn)品一批價款20萬元,增值稅34,000元,商品自提,收到丁公司簽字承兌的90天期帶息商業(yè)承兌匯票一份,利率6%。
銷售A產(chǎn)品一批,價款200000元,增值稅稅率13%。收到商業(yè)承兌匯票做會計分錄
銷售A產(chǎn)品一批,價款200000元,增值稅稅率13%。收到商業(yè)承兌匯票做分錄
銷售一批A產(chǎn)品給明華公司,該批產(chǎn)品的銷售價為350000元,增值稅率13%,成本價210000元,收到對方公司開具的一張不帶息商業(yè)承兌匯票
甲企業(yè)銷售產(chǎn)品一批,價款200000元,成本120000元,增值稅率13%,收到一張期限為6個月面值為226000元的商業(yè)匯票。
老師,我們單位兼職的我按勞務報酬申報個稅,要開票嗎?對方,工資單可以嗎
老師 請問這里說的具體什么意思
您好,老師,小規(guī)模納稅人公司,老板朋友的車免費掛在公司然后個人賣了1.8萬,免費掛靠,之前的財務沒有入固定資產(chǎn),這個怎么做賬務處理?申報增值稅和企業(yè)所得稅怎么申報?
老師 一般納稅人對公可以開:廢費礦物油普通發(fā)票嗎
老師,關(guān)聯(lián)公司的銷售能平價出售嗎
老師,外貿(mào)首單出口,業(yè)務說是售價1000,代收付國內(nèi)運費200,收匯也是收到1200。報關(guān)單上e?x?w1000,雜費200,現(xiàn)出口退稅申報,稅務審核說出口收入要按照1200。說這種其實是fo?b。那我做賬和申報免稅收入也按照1200?還是就按照1000?
如果季度業(yè)所得稅是32700,以前年度有虧損-583200,彌補以前年度虧損取數(shù)是32700
老師,出口退稅申報不一致風險主要在跨年嗎?比如6月發(fā)生出口,六月賬務入收入。七月增值稅申報免稅收入,進項掛著不抵扣。增值稅免稅不影響應交增值稅。所得稅年度內(nèi)都可以。不存在不一致的嘛?哪個點影響增值稅和所得稅風險呢?需要注意什么第一次出口
老師您好。我司老板娘這幾年從公司按月薪1.8K出工資,現(xiàn)在公司費用大,想調(diào)她這個工資,那現(xiàn)在調(diào)多少合適?
小規(guī)模納稅人,銀行收到20萬工程款,未開發(fā)票,怎么做賬?