同學你好,先做付款憑證和先做采購憑證,對會計處理來說沒有太大影響,你的分錄沒有問題
采購時借方庫存商品,貸方應付賬款甲。付款時卻借方應付賬款乙,貸方銀行存款。怎么做調(diào)整憑證
老師,請問1、做憑證的時候,日期我可以實際做賬那天的日期嗎?摘要里面寫幾號然后加上事項,比如10.21采購,10.22付款這樣?2、做憑證的時候一張憑證里面可以寫上比如:采購入庫:借:庫存商品 貸:應付賬款 再寫借:應付賬款:貸:銀行存款,這樣可以嗎?
用友t6應付模塊生成應付單,生成憑證借:庫存商品,貸:應付賬款,存貨核算模塊的采購入庫單生成的憑證也是借:庫存商品,貸:應付賬款,應該以哪個為準,刪除哪個憑證
老師,現(xiàn)在記賬比如采購商品都怎么記賬啊如果是銀行存款支付,借:庫存商品,貸:銀行存款,還是先借:庫存商品,貸:應付賬款--xx公司,借:應付賬款--xx公司,貸:銀行存款呢,
老師,采購的商品2月入庫,3月付款。2月分錄做借:庫存商品 貸:應付賬款。然后是不是附上采購單?等3月付款的時候,分錄做借:應付賬款 貸:銀行存款,然后附上銀行轉(zhuǎn)賬單和封面支出憑證,對吧?
租賃業(yè),應稅服務納稅人付供電局電費,然后在給商戶充電,收取商戶電費屬于銷售貨物勞務,還是提供服務,稅率是多少
老師您好,我現(xiàn)在更正申報25年1月份的個稅,更正的原因是給有些人多報了收入,并產(chǎn)生了個稅,個稅我正常繳納了,現(xiàn)在更正申報還是產(chǎn)生了個稅,應該怎么辦呢。因為我之前正常申報的時候已經(jīng)產(chǎn)生了個稅,
事業(yè)單位固定資產(chǎn)一處房屋總價值35萬,其中有一處偏房拆除重建了,花了8萬元,請問這8萬元要怎么計入固定資產(chǎn)?
老師您好,咱們公司本月(5月)銷項稅額13萬,累計沒有其他的進項發(fā)票,本月一張8萬的進項要下月(6月)5日才開進來,請問這樣的情況這張8萬元的進項能夠在申報5月增值稅時認證抵扣嗎?
老師,我公司是一般納稅人!我公司買設備成本25.5萬,然后把設備售賣給其他公司69萬,一共要繳納哪些稅和分別稅費多少錢!
請問車船稅入賬分錄怎么寫
平臺里面有好多銷售員開的通行費的普票 可以不抵扣嗎
老師,我公司是小規(guī)模,我采購了一批設備10萬元,但是對方是一般納稅人,他開普票13個點的給我,稅是13000元,老師我可以收這個普票嗎?后期我可以作為成本票抵扣所得稅嗎
企業(yè)收到投資企業(yè)的分紅,兩者都為有限公司,投資收益納稅調(diào)整明細表,第一列持有收益,第六行長期股權(quán)投資,賬載金額,稅收金額,是填0,還是填投資收益的金額?
合同結(jié)算科目什么時候轉(zhuǎn)為收入
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好的 因為我想著先根據(jù)流水做 那順序會顛倒
我們正常都是按照流水做的