1借管理費(fèi)用1900 其他應(yīng)收款1000 原材料100 貸待處理財(cái)產(chǎn)損益3000
23:29<存貨核算(2)20.簡(jiǎn)答題【資料】某公司年末對(duì)庫存材料進(jìn)行清查,發(fā)現(xiàn)以下情況:(1)盤盈甲材料20噸,單位成本為500元/噸。(2)盤虧乙材料200千克,單位成本為10元/千克。(3)盤虧丙材料400米,單位成本為30元/米。(4)盤虧丁材料50噸,單位成本為1000元/噸。經(jīng)過調(diào)查,以上盤盈盤虧的原因如下:甲材料是由于收發(fā)計(jì)量造成的;乙材料屬于一般經(jīng)營損失;丙材料是由于保管員王某的過失造成的,判定由其賠償800元,其余的作為企業(yè)的損失;丁材料是由于企業(yè)失火造成的,由保險(xiǎn)公司賠償35000元,殘料價(jià)值為2000元,其余由公司承擔(dān)?!疽蟆繉懗鲆陨喜牧锨宀榈臅?huì)計(jì)分錄(不考慮稅金)。輸入答案
信達(dá)公司在存貨清查中發(fā)現(xiàn)盤虧一批A材料,賬面成本為3000元,假定不考慮增值稅(1)發(fā)現(xiàn)盤虧。(2)查明原因,報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)處理1)假定屬于定額內(nèi)自然損耗。2)假定屬于管理不善造成的毀損,由過失人賠償1000元,款項(xiàng)尚未收取;殘料處置收入200元,已存入銀行。要求:編制信達(dá)公司存貨盤虧的會(huì)計(jì)分錄
51、根據(jù)以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄。1)(1)盤虧設(shè)備|臺(tái),賬面原價(jià)為8500元,已提折日2000元。(2)報(bào)請(qǐng)批準(zhǔn)后,上述盤虧設(shè)備按照財(cái)務(wù)制度規(guī)定進(jìn)行處理。2)(1)盤虧原材料4000元。(2)經(jīng)查,造成上述盤虧材料的原因如下:①管理不善造成損耗1000元。②倉庫保管員過失造成損失8000元;③剩余盤虧材料因自然災(zāi)害造成。報(bào)請(qǐng)批準(zhǔn)后處理。(均不考慮增值稅)3)企業(yè)行政管理人員使用轉(zhuǎn)賬支票購買辦公用品3000元。編制的會(huì)計(jì)分錄如下,且已按照分錄過賬。請(qǐng)進(jìn)行錯(cuò)賬更正。借:制造費(fèi)用3000貸:銀行存款3000
根據(jù)“賬存實(shí)存對(duì)比表”所列盤虧材料3000元。經(jīng)查盤虧原因是1)定額內(nèi)損耗為1500元;2)管理人員過失造成的損失為100元; 3)非常事故造成的損失為1400元。保險(xiǎn)公司同意賠 款1000元,殘料作價(jià)50元入庫。 求會(huì)計(jì)分錄
甲公司期末對(duì)存貨進(jìn)行盤點(diǎn)清查,發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符的有:(1)A材料盤虧100公斤,單位成本為4元;(2)B材料盤虧10件,單位實(shí)際成本50元;(3)C產(chǎn)品毀損15件,單位成本1200元。最終經(jīng)查明:A材料屬于定額內(nèi)合理損耗;B材料屬于保管人張英工作失誤造成,經(jīng)研究由張英賠償全部損失的50%C產(chǎn)品屬于自然災(zāi)害造成的損失,保險(xiǎn)公司賠償全部損失的50%增值稅率為13%要求:編制相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。
老師好,我單位辦公用地是集團(tuán)名下的其他子公司的地方,我單位是免費(fèi)使用,現(xiàn)在因?yàn)闃I(yè)務(wù)需要提發(fā)票額度,稅務(wù)局就用房產(chǎn)稅卡著不批額度?,F(xiàn)在要求補(bǔ)房產(chǎn)稅,因?yàn)楫a(chǎn)權(quán)單位一直沒交,我單位也是免費(fèi)用,這種特殊情況,我單位現(xiàn)在為了能盡快批下發(fā)票額度,決定按租賃繳納,但沒有合同,稅種核定時(shí)房租就大概寫了一月幾百(房子面積就50平米,)這樣會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)??
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報(bào)個(gè)人所得稅
增值稅有加計(jì)抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個(gè)?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對(duì)吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時(shí)就零申報(bào),現(xiàn)在稅局說有一個(gè)稅源中間有一兩個(gè)月沒有申報(bào),因?yàn)楫?dāng)時(shí)有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報(bào),沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報(bào),現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財(cái)務(wù)沒有交接怎么處理
怎么登錄不進(jìn)去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬! 平時(shí)購買貨是從農(nóng)戶人手上進(jìn)貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個(gè)人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個(gè)履約義務(wù),資料2是1個(gè)履約義務(wù),資料3是1個(gè)履約義務(wù),對(duì)嗎