借:庫存商品,5800000,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅986000,貸:銀行存款,1786000,應(yīng)付賬,5000000 借:應(yīng)收賬款,,9219000,貸:主營業(yè)務(wù)收入,7879487.18,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅1339512.82 借:主營業(yè)務(wù)成本 5800000,貸:庫存商品,5800000
第一題:5月2日,銷售商品,取得銷售收入18000元,增值稅2340元,共計(jì)20340元,收到支票存入銀行,取得進(jìn)賬單回單。第二題:5月6日,向D公司銷售商品一批,售價(jià)60000元,增值稅率為13%,以銀行存款代墊運(yùn)雜費(fèi)1200元。全部款項(xiàng)已向銀行辦妥托收手續(xù)。第三題:公司管理部門]領(lǐng)用管理用具一批,實(shí)際成本5000元,采用五五攤銷法攤銷其成本。第四題:某公司為一般納稅人,庫存商品采用售價(jià)核算,2日,銷售甲商品取得營業(yè)收入30萬元,增值稅39000元,款項(xiàng)收存銀行。同時(shí),結(jié)轉(zhuǎn)此項(xiàng)收入的主營業(yè)務(wù)成本。第五題:城西商場為一般納稅人,購入電器A一批,專用發(fā)票所列的商品貨款12萬元,增值稅15600元;專用發(fā)票所列的運(yùn)輸費(fèi)8000元,增值稅720元。該商場購進(jìn)商品進(jìn)貨費(fèi)用直接列入當(dāng)期損益。商品價(jià)稅款以銀行匯票支付,商品已驗(yàn)收入庫。這批商品售價(jià)為18萬元。以上五題請(qǐng)做會(huì)計(jì)分錄
2×19年12月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)購入甲商品取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款300000元,增值稅39000元,以存款支付200000元,其余部分暫欠。商品尚未驗(yàn)收入庫。(2)銷售乙商品收入400000元,增值稅52000元,款項(xiàng)已收存銀行,該批商品進(jìn)價(jià)成本300000元。(3)以銀行存款購進(jìn)管理用設(shè)備一臺(tái),增值稅專用發(fā)票價(jià)稅款注明價(jià)款150000元,增值稅19500元,另以存款支付運(yùn)雜費(fèi)4300元,設(shè)備已驗(yàn)收并投入使用。(4)將綜合樓出租給外單位經(jīng)營,租金收入30000元,款項(xiàng)存入銀行。(5)銷售丙商品收入500000元,增值稅65000元,有265000元已收存銀行,另300000元收到購貨方簽發(fā)的商業(yè)匯票,約定付款期三個(gè)月。該批商品成本400000元。(6)收到被投資單位分配現(xiàn)金股利8000元,存入銀行,并按成本法確認(rèn)當(dāng)期投資收益。(7)銷售丁商品價(jià)稅合計(jì)676000元,有400000元已收入銀行,其余部分尚未收回。該批商品成本480000元。(8)購進(jìn)商品成本價(jià)500000元,增值稅65000元,商品驗(yàn)收
白云商場為商品零售企業(yè),是增值稅一般納稅人,增值稅率為13%。本期發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)購入商品一批,增值稅發(fā)票上注明商品買價(jià)6 000元,增值稅780元,上述款項(xiàng)均用銀行存款支付,商品驗(yàn)收入庫。該批商品售價(jià)(含稅)為10 530元。(2)本期銷售該批商品,含稅銷售額為9 360元,款已收存銀行。 要求:(1)編制購買商品的會(huì)計(jì)分錄。 (2)編制上述商品驗(yàn)收入庫的會(huì)計(jì)分錄。 (3)編制銷售商品的會(huì)計(jì)分錄。 (4)編制結(jié)轉(zhuǎn)上述銷售商品成本的會(huì)計(jì)分錄。 (5)計(jì)算不含稅銷售額和銷項(xiàng)稅額。 (6)編制將含稅銷售收入調(diào)整為不含稅收入的會(huì)計(jì)分錄。
3.A公司銷售一批商品,開出的增值稅專票上注明的售價(jià)為600000元,稅率13%,商品已經(jīng)發(fā)出,貨款存入銀行,該批商品成本為420000元,這道題的借貸關(guān)系怎么寫呢?
20.從C批發(fā)商處購入手機(jī)一批,進(jìn)價(jià)150萬元,進(jìn)項(xiàng)稅額19.5萬元,該批手機(jī)零售總價(jià)339方元,另有運(yùn)費(fèi)2萬元,公司用銀行存款支付貨款及運(yùn)費(fèi),收到增值稅專用發(fā)票,商品已驗(yàn)收入庫(不考慮運(yùn)費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額)。商品流通會(huì)計(jì)的題,要求用商品流通會(huì)計(jì)寫分錄
老師,9月份報(bào)個(gè)稅時(shí),企業(yè)發(fā)的是7月的工資,8月的工資10月去發(fā),7月的工資8月份報(bào)個(gè)稅時(shí)已經(jīng)報(bào)了,9月份該怎么報(bào)呀
咨詢下:個(gè)人出租非住房,個(gè)稅怎么計(jì)算?
老師,開票,項(xiàng)目信息維護(hù)怎么操作呀
老師,單位如果沒有建筑工程資質(zhì)的話,是不是不能對(duì)外開具工程服務(wù)類的發(fā)票呀?
老師,廠房置換交印花稅是按含稅價(jià)格還是不含稅價(jià)格
老師,我們是小規(guī)模納稅人現(xiàn)在給物流公司開了專票,那么發(fā)票上的稅額是不是就要拿去交稅呀
出納一個(gè)月提備用金多少算比較合理?
你好老師我們24年的第二季度顯示多交稅了 現(xiàn)在不想退稅該怎么調(diào)整呢 賬上要怎么調(diào)整呢
老師,個(gè)人的傭金要去稅務(wù)局開發(fā)票,是幾個(gè)點(diǎn),繳納個(gè)稅什么呢,合同金額4萬。
1.出口退稅:公司目前全部外銷。需要勾選16萬的進(jìn)項(xiàng)稅額,才能全部退完稅,現(xiàn)在只有14萬進(jìn)項(xiàng)稅。所以這個(gè)月安排退還是下個(gè)月退劃算?如果現(xiàn)在提交了退稅,只用交這20000*0.05=1000的附加稅嗎,還用交什么稅呢? 2.攜程上面買的國外機(jī)票,在哪里開發(fā)票,能抵扣稅額,應(yīng)該怎么操作
沒有涉及到商品進(jìn)銷差價(jià)嗎老師
這個(gè)不涉及商品進(jìn)銷差價(jià)的
好的謝謝老師
好的,客氣,幫到你就好????????????? ????????????? ?