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分錄題:公司在2016年度少計(jì)了一筆金額為100000元的費(fèi)用,2017年末才發(fā)現(xiàn),想在2017年度作為前期差錯(cuò)更正處理。假設(shè)公司適用所得稅稅率25%,無其他納稅調(diào)整事項(xiàng)。公司按凈利潤的10%提取法定盈余公積。假設(shè)稅法允許調(diào)整應(yīng)交所得稅。(1)請(qǐng)問是用"追溯重述法"處理嗎?(2)如果是,請(qǐng)問詳細(xì)的賬務(wù)處理是怎么做?

2022-05-31 00:09
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-31 06:27

你好,用追溯法調(diào)整,借:以前年度損益調(diào)整10萬,貸:其他應(yīng)付款10萬。 借:應(yīng)交稅費(fèi)2.5萬,貸:以前年度損益調(diào)整2.5萬。 借:盈余公積金0.75萬,貸:以前年度損益調(diào)整0.75萬。 借:未分配利潤6.75,貸:以前年度損益調(diào)整6.75。

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