你好 購入--批工程物資 借:工程物資??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),??貸:銀行存款 領(lǐng)用 借:在建工程,貸:工程物資 領(lǐng)用生產(chǎn)用材料-批 借:在建工程,貸:原材料 應(yīng)分?jǐn)偣べY 借:在建工程,貸:應(yīng)付職工薪酬 該生產(chǎn)線達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài) 借:固定資產(chǎn),貸:在建工程 剩余工程物資轉(zhuǎn)為原材料 借:原材料,貸:工程物資
2019年6月1日,自行建造一條生產(chǎn)線。建造過程中購買工程物資200萬元、支付增值稅26萬元;領(lǐng)用生產(chǎn)用原材料100萬元,其增值稅進(jìn)項稅額為13萬元;分配工程人員工資40萬元;用銀行存款支付其他相關(guān)費用30萬元,增值稅稅額為3.9萬元;全部符合資本化條件。 ?。?)2019年6月30日,該生產(chǎn)線達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),采用直線法計提折舊,預(yù)計使用年限10年,預(yù)計凈殘值為10萬元。
5月5日,A公司決定建造一條管理用的生產(chǎn)線,購入工程物資一批,增值稅專用發(fā)票上注明的價款為400萬元,增值稅稅額為52萬元。當(dāng)日該工程物資全部用于生產(chǎn)線的建造。(3)建造生產(chǎn)線過程中領(lǐng)用自產(chǎn)產(chǎn)品成本280萬元,計稅價格為300萬元;發(fā)生建造工人工資80萬元,均符合資本化條件并以銀行存款支付。6月30日,所建造的生產(chǎn)線達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),預(yù)計使用年限為5年,預(yù)計凈殘值為15.2萬元,采用雙倍余額遞減法計提折舊。會計分錄
(1)2010年6月1日,自行建造·條生產(chǎn)線,建造過程中領(lǐng)用工程物資200萬元(不含稅);領(lǐng)用生產(chǎn)用原材料100萬元,其增值稅進(jìn)項稅額為13萬元;分配工程人員工資40萬元;用銀行存款支付其他相關(guān)費用30萬元,全部符合資本化條件。 (2)2010年6月30日,該生產(chǎn)線達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),采用直線法計提折舊,預(yù)計使用年限為10年,預(yù)計凈殘值為10萬元。 (3)2011年12月5日,對該生產(chǎn)線進(jìn)行更新改造,發(fā)生符合資本化條件的支出150萬元,包括原材料100萬元,工程人員工資50萬元;發(fā)生其他費用化支出10萬元。2011年12月31日,該生產(chǎn)線達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。
2021年1月,甲公司準(zhǔn)備自行建造一條生產(chǎn)線,購入一批工程物資,價款452000元(含增值稅52000元),款項以銀行存款支付。1至10月建造設(shè)備過程中,領(lǐng)用工程物30000元;領(lǐng)用生產(chǎn)用材料批,價值30000元;座分?jǐn)偣べY5000元。10月25日,該廠房達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。另剩余工程物資轉(zhuǎn)為原材料。
2021年1月,甲公司準(zhǔn)備自行建造一條生產(chǎn)線,購入一批工程物資,價款452000元(含增值稅52000元),款項以銀行存款支付。1至10月建造設(shè)備過程中,領(lǐng)用工程物30000元;領(lǐng)用生產(chǎn)用材料批,價值30000元;座分?jǐn)偣べY5000元。10月25日,該廠房達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。另剩余工程物資轉(zhuǎn)為原材料。(會計分錄題)
老師小企業(yè)會計準(zhǔn)則去年收入是借應(yīng)收賬款20000帶主營業(yè)務(wù)收入20000,成本是借主營業(yè)務(wù)成本10000貸庫存商品10000今年沖減去年收入成本分錄借應(yīng)收賬款-20000貸利潤分配未分配利潤-20000成本是借利潤分配未分配利潤-10000貸庫存商品-10000,這樣對嗎
老師,公司是在2024年8月成立,但是2024年12月才有收入和成本發(fā)生,請問要填工商年報嗎
老師你好,企業(yè)所得稅匯算清繳中的納稅調(diào)整項目,利息支出欄,,公司的車輛固定資產(chǎn)按揭款的利息需要填在這里面嗎?
個體工商戶經(jīng)營所得季度報嗎?
資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù),如果把負(fù)數(shù)金額挪到預(yù)收賬款,會到賬資產(chǎn)負(fù)債表左右不平衡。應(yīng)該怎么調(diào)賬?
老師您好,現(xiàn)在取得24年的一些費用發(fā)票,24年因為沒有取得所以沒做賬,現(xiàn)在做匯算清繳時是要更正24年當(dāng)期的申報表然后再做匯算清繳嗎?還是無需更正直接在匯算時填寫呢
老師您好,請問攪拌站購買廢水處理系統(tǒng),這個算固定資產(chǎn)單獨設(shè)備入賬,還是制造費用一次性入賬,或者應(yīng)該怎么入賬?(提供發(fā)票,金額有11萬左右)?
工商年報報關(guān)信息中:年度內(nèi)是否開展內(nèi)外部審計,我們公司是沒審計的,如照實填寫未審計會有影響嗎?還是選擇內(nèi)部審計好點?
老師,對方開的普票,怎么沒有稅費顯示的?可以用么?
老板前二年私戶借出去2萬元,現(xiàn)人家還回來了,以一個公戶還到我公戶,備注了替某某人還款,我這賬務(wù)怎么處理???