你好,應(yīng)交的增值稅=195000-130000=65000,城建稅=65000*7%,教育費附加=65000*3%
7.本月銷售產(chǎn)品應(yīng)收取的增值稅銷項稅額為10 512 元,購進材料應(yīng)支付的增值稅進項稅額為6 954元,按照應(yīng)交增值稅的7%和3%分別計算出本月應(yīng)由銷售產(chǎn)品負擔(dān)的城市維護建設(shè)稅和教育費附加。會計分錄怎么寫老師?
甲公司本期實際應(yīng)交增值稅200000元消費稅180000元甲公司所在地適用的城市維護建設(shè)稅率為7%,應(yīng)交教育費附加稅率為3%要求計算城市維護建設(shè)稅和教育附加稅
計算本月應(yīng)交城市維護建設(shè)稅和教育費附加,城市維護建設(shè)稅稅率為7%,教育費附加比例為3%。本月應(yīng)交增值稅全部為產(chǎn)品銷售應(yīng)交的增值稅,共計10000元(麻煩把金額順便打出來)
計算本月應(yīng)交城市維護建設(shè)稅和教育費附加,城市維護建筑稅稅率為7%,教育費附加比例為3%。本月應(yīng)交的增值稅全部為產(chǎn)品銷售應(yīng)交的增值稅,共計10000元。
計算城鄉(xiāng)維護建設(shè)稅和教育費附加,稅率分別為7%和3%,銷項增值稅為195000元,進項增值稅為130000元。編制會記分錄
老師內(nèi)賬的庫存每月對不上可以每月沖盤虧嗎?
老師幫我看看這個憑證我有點迷糊,謝謝
涉稅賬務(wù)調(diào)整,如果跨年了,損益類的調(diào)整,在決算報表編制之前的,損益類科目通過“本年利潤”來調(diào)整。我想問一下,這種調(diào)整是回調(diào)整在當(dāng)年,還是跨年的那一年?
能給我解釋下這個賬做的什么意思么
老師,我公司只有我一個出納,外賬找代賬公司做,平時,我將發(fā)票及收據(jù)給代賬公司,我還需不需要做收付業(yè)務(wù)的記賬憑證?如果需要做收付業(yè)務(wù)的記賬憑證,那我的原始憑證怎么辦?(原始憑證已經(jīng)給代賬公司了)
關(guān)于現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負債表、利潤表這三個表我依舊沒有搞清楚 填不明白 我需要詳細的解釋現(xiàn)在我正在填寫2月份的這三個報表
老師,您好,請問水果車間成本計算,有方法可以推薦嗎
老師,這是輔助生產(chǎn)車間費用的歸集與分配例題,我的問題是分錄中為什么借記制造費用貸記生產(chǎn)成本?我覺得應(yīng)該是相反的,請老師教一下
老師,住宿發(fā)票可以一次性開兩萬嗎
山東省中級會計報考工作年限要求嚴嗎?
12、將上述經(jīng)濟業(yè)務(wù)中的收入收益結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤賬戶。13、將上述經(jīng)濟業(yè)務(wù)中的成本、費用、稅金、支出結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤賬戶。14、根據(jù)本年利潤賬戶確定的利潤總額和25%的所得稅率計算所得稅費用。15、將所得稅費用結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤賬戶。16、將實現(xiàn)的凈利潤結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配賬戶。17、按實現(xiàn)的凈利潤和10%的比例提取盈余公積金。18、經(jīng)公司決定向投資人分配現(xiàn)金股利100000元。19、企用銀行存款支付現(xiàn)金股利100000元。要求:編制會計分錄。
你好,不同的問題請分別提問,謝謝