你好,同學(xué) 組價(jià)=(700+40)*(1+10%)/(1-10%)=904.44 進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅=904.44×13%=117.58 進(jìn)口環(huán)節(jié)消費(fèi)稅=904.44×10%=90.44 國(guó)內(nèi)銷售環(huán)節(jié)的增值稅=2000×13%=260
大地商貿(mào)公司為增值稅一般納稅人,2020年9月進(jìn)口一批高檔化妝品。該批貨物在國(guó)外的買價(jià)為170萬(wàn)元,貨物運(yùn)抵我國(guó)海關(guān)前發(fā)生包裝費(fèi)、運(yùn)費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)共計(jì)40萬(wàn)元。貨物報(bào)關(guān)后,大地公司按規(guī)定繳納了增值稅和消費(fèi)稅并取得了相關(guān)繳款書,相關(guān)票據(jù)已進(jìn)行稽核。假定該批進(jìn)口貨物全部在國(guó)內(nèi)銷售,取得不含稅銷售額600萬(wàn)元。關(guān)稅稅率為20%,消費(fèi)稅稅率為15%,增值稅稅率為13%。計(jì)算該批化妝品的關(guān)稅組成價(jià)格和關(guān)稅。計(jì)算該批化妝品進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)納增值稅的組成計(jì)稅價(jià)格。計(jì)算該批化妝品進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增值稅。計(jì)算該批化妝品國(guó)內(nèi)銷售環(huán)節(jié)的銷項(xiàng)稅額。計(jì)算繳批化妝品國(guó)內(nèi)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增
某外貿(mào)進(jìn)出口公司2021年10月進(jìn)口一批應(yīng)稅消費(fèi)品,購(gòu)買價(jià)格400萬(wàn)元,這批貨物在運(yùn)抵我國(guó)關(guān)境輸入地點(diǎn)起卸之前發(fā)生運(yùn)費(fèi)22萬(wàn)元,裝卸費(fèi)10萬(wàn)元,保險(xiǎn)費(fèi)18萬(wàn)元,關(guān)稅稅率40%,消費(fèi)稅稅率30%,增值稅稅率13%,當(dāng)月以不含稅價(jià)1000萬(wàn)元將這批貨物全部售出。1.解釋并計(jì)算關(guān)稅完稅價(jià)格2.計(jì)算應(yīng)納進(jìn)口關(guān)稅3.計(jì)算組成計(jì)稅價(jià)格4.計(jì)算進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)納增值稅5.計(jì)算國(guó)內(nèi)銷售環(huán)節(jié)增值稅銷項(xiàng)稅額6.計(jì)算國(guó)內(nèi)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)納增值稅額
(十)某化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,10月上旬從國(guó)外進(jìn)口一批散裝高檔化妝品,進(jìn)口貨款100萬(wàn)元,跨國(guó)運(yùn)費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)合計(jì)70萬(wàn)元。本月內(nèi)企業(yè)將進(jìn)口的散裝高檔化妝品的80%生產(chǎn)加工為成套高檔化妝品,對(duì)外批發(fā)銷售取得不含稅銷售額300萬(wàn)元,向消費(fèi)者零售取得含稅銷售額52.2萬(wàn)元。(高檔化妝品的進(jìn)口關(guān)稅稅率10%、消費(fèi)稅稅率15%)要求:(1)計(jì)算關(guān)稅完稅價(jià)格。(2)計(jì)算該企業(yè)在進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增值稅。(3)計(jì)算該企業(yè)在進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。(4)計(jì)算該企業(yè)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增值稅。(5)計(jì)算該企業(yè)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。該企業(yè)應(yīng)該繳納的增值稅、消費(fèi)稅。
19.某進(jìn)出口公司5月進(jìn)口高爾夫球具一批,以采購(gòu)地離岸價(jià)格成交,成交總價(jià)為700萬(wàn)元人民幣,運(yùn)達(dá)我國(guó)輸入地點(diǎn)的運(yùn)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等共計(jì)40萬(wàn)元,當(dāng)月在國(guó)內(nèi)銷售,取得不含稅銷售額2000萬(wàn)元。該商品的關(guān)稅稅率為10%,消費(fèi)稅稅率為10%。試計(jì)算該公司5月應(yīng)繳納的進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅、國(guó)內(nèi)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增值稅、應(yīng)繳納的消費(fèi)稅?(保留兩位小數(shù))
19.某進(jìn)出口公司5月進(jìn)口高爾夫球具一批,以采購(gòu)地離岸價(jià)格成交,成交總價(jià)為700萬(wàn)元人民幣,運(yùn)達(dá)我國(guó)輸入地點(diǎn)的運(yùn)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等共計(jì)40萬(wàn)元,當(dāng)月在國(guó)內(nèi)銷售,取得不含稅銷售額2000萬(wàn)元。該商品的關(guān)稅稅率為10%,消費(fèi)稅稅率為10%。試計(jì)算該公司5月應(yīng)繳納的進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅、國(guó)內(nèi)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增值稅、應(yīng)繳納的消費(fèi)稅?(保留兩位小數(shù))
老師,麻煩幫我看下,六月份收到紅字發(fā)票,我做的憑證是沖庫(kù)存和應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),然后七月份的申報(bào)表里抵扣出來(lái)后,我應(yīng)該怎么做?我6月份是不是就做錯(cuò)了?
單價(jià)是3700的模具,入固定資產(chǎn)么?
會(huì)計(jì)分錄怎么寫啊。希望詳細(xì)點(diǎn)
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我報(bào)增值稅,但是系統(tǒng)出來(lái)的數(shù)據(jù)銷賬是錯(cuò)的,這個(gè)應(yīng)該怎么弄呀
酒店的花卉租賃養(yǎng)護(hù)服務(wù)合同要交印花稅嗎
老師,如果每一道工序的時(shí)間都能計(jì)算準(zhǔn)確,用工時(shí)法計(jì)算產(chǎn)品成本最準(zhǔn)確是嗎?
現(xiàn)金支付房租 需要什么憑證
稅率為9%的能開設(shè)備租賃的發(fā)票嗎
老師咨詢一下 就是個(gè)體戶從7月份開始變成查賬征收,7月份和8月份社保 當(dāng)時(shí)是在銀行繳納的 用的并不是這個(gè)個(gè)體戶的對(duì)公銀行賬戶交的社保 而是用和這個(gè)個(gè)體戶不相關(guān)的 其他銀行卡在銀行去繳納的員工社保,這個(gè)7月份和8月份給員工繳納社保分錄需要做嗎
(完稅價(jià)格+關(guān)稅)是含稅價(jià)還是不含稅價(jià)? /1-消費(fèi)稅率是還原成本價(jià)嗎?