您好 (1)5日,購入原材料一批,增值稅專用發(fā)票注明的價款為120000元,增值稅稅額為15600元,材料尚未到達(dá),全部款項(xiàng)已用銀行存款支付。 借:在途物資 120000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 15600 貸:銀行存款 120000%2B15600=135600 (2)10日,收到5日購入的原材料并驗(yàn)收入庫,實(shí)際成本總額為120000元。同日,與運(yùn)輸公司結(jié)清運(yùn)輸費(fèi)用,增值稅專用發(fā)票注明的運(yùn)費(fèi)金額為5000元,增值稅稅額為450元,運(yùn)輸費(fèi)用和增值稅稅額已用轉(zhuǎn)賬支票 借:原材料 120000%2B5000=125000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 450 貸:在途物資 120000 貸:銀行存款 5000%2B450=5450 (3)15日,購入不需安裝的生產(chǎn)設(shè)備一臺,增值稅專用發(fā)票上注明的價款為30.000元,增值稅稅額為3900元,款項(xiàng)尚未支付。 借:固定資產(chǎn) 30000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 3900 貸:應(yīng)付賬款? 33900 (4)20日,購入農(nóng)產(chǎn)品一批,農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票上注明的買價為200000元,規(guī)定的扣除率為9%,貨物尚未到達(dá),價款已用銀行存款支付。 借:在途物資 200000-18000=182000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 200000*0.09=18000 貸:銀行存款 200000 (5)25日,企業(yè)管理部門委托外單位修理機(jī)器設(shè)備,對方開具的增值稅專用發(fā)票上注明的修理費(fèi)為20000元,增值稅稅額為2600元,款項(xiàng)已用銀行存款支付。 借:管理費(fèi)用 20000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 2600 貸:銀行存款 22600
老師,這三道題的答案我看了也不是很明白
中級財務(wù)管理 從現(xiàn)在開始的三年,每年年初支付15萬元,接下來的三年,每年年末支付20萬元,年利率8% 老師,這道題的時間軸怎么畫,不明白后面20萬元的遞延期
從現(xiàn)在開始的三年,每年年初支付15萬元,接下來的三年,每年年末支付20萬元,年利率8% 老師,這道題的時間軸怎么畫,不明白后面20萬元的遞延期
殘保金的申報,全年薪資,是指全年的稅前薪資嗎?是指簽了1年及以上勞動合同的正式員工才需要計(jì)算進(jìn)去,實(shí)習(xí)生那種的薪資不需要算入進(jìn)去吧?
老師 加工制造業(yè),考核班組和車間主任的電子表格
員工用自己錢墊付工程款,對方?jīng)]有給發(fā)票可以入賬嗎,可以入借預(yù)付賬款,貸其他應(yīng)付款某某員工嗎
老師,為什么資產(chǎn)會計(jì)賬面價值大于計(jì)稅基礎(chǔ)是應(yīng)納稅暫時性差異呢,負(fù)債正好相反呢
老師,先租房后付款的分錄怎么做?(如:3月收到1-3月房租專票,3月末付的款)
你好老師。 那個。小規(guī)模有。稅前費(fèi)用扣除嗎?
每一個工作表都有好幾個單位的明細(xì),如何把它們匯總到一起?