你好,你的表是通過(guò)其他分表數(shù)據(jù)自動(dòng)來(lái)的,如果其他表沒(méi)有數(shù)據(jù) ,那么就為O,上面提示確認(rèn)如果為0正確的就申報(bào),你確認(rèn)其他報(bào)表是否正確
老師,匯算清繳的企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表A類表,是不是填完數(shù)據(jù)后自動(dòng)生成的
老師好,請(qǐng)問(wèn)匯算清繳時(shí),打開(kāi)以后右邊沒(méi)有數(shù)據(jù),填不了是怎么回事
老師,我們是農(nóng)貿(mào)公司小規(guī)模納稅人,我2022年第四季度報(bào)所得稅時(shí),誤填報(bào)了第三季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和相關(guān)數(shù)據(jù)。就是目前的情況是去年的賬3,4季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)一樣 今天要做匯算清繳發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題,我就把去年第四季度的填的三季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)改為正確的第四季度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)了,但是所得稅報(bào)表報(bào)表稅務(wù)局不讓改動(dòng)。 我現(xiàn)在填匯算清繳表格,先讓資料報(bào)送去年的財(cái)報(bào),我就上傳了實(shí)際第四季度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。然后匯算清繳界面,填完也沒(méi)有納稅調(diào)整事項(xiàng)。 我的問(wèn)題是:去年12月的所得稅報(bào)表和現(xiàn)在匯算清繳的不一致,也沒(méi)有納稅調(diào)整項(xiàng),這樣做可以嗎。 以下附去年三四季度財(cái)報(bào),和匯算清繳表格第一頁(yè)
老師,匯算清繳三打報(bào)表數(shù)據(jù)可以都填0嗎? 同事4月份申報(bào)的時(shí)候,我看她的數(shù)據(jù)都是0,申報(bào)成功了 我現(xiàn)在申報(bào)其他家單位,不能填0,是怎么回事?
老師您好請(qǐng)問(wèn),年度匯算清繳申報(bào)同時(shí)也需要申報(bào)年度財(cái)務(wù)報(bào)表,我理解的是財(cái)務(wù)報(bào)表是填寫(xiě)的匯算清繳錢(qián)的數(shù)據(jù),對(duì)嗎?匯算清繳是根據(jù)稅法規(guī)定對(duì)企業(yè)會(huì)計(jì)上的賬務(wù)處理事項(xiàng)予以填表調(diào)整,所以如果有稅收上的超額的業(yè)務(wù)招待費(fèi)之類的也只是需要稅收 不需要改動(dòng)報(bào)表??
老師,物業(yè)開(kāi)給我們公司5月份的物管費(fèi),但這筆費(fèi)用已在業(yè)主的帳戶扣了。物業(yè)開(kāi)具發(fā)票過(guò)來(lái),然后打款給業(yè)主個(gè)人怎樣沖帳??jī)蓚€(gè)科目能相抵嗎?
單單法人手機(jī)號(hào)線上不可以修改,有其他方法嘛?法人去窗口還是財(cái)務(wù)去
第三問(wèn)的答案我看得不太懂?答案后面要算出ANCF后還要單獨(dú)加上3000?
老師,為什么銀行對(duì)公賬戶明細(xì)有些“賬戶余額”不等于“上頁(yè)余額”呢?比如第一頁(yè)的賬戶余額不等于第二頁(yè)的“上頁(yè)余額”
老師中級(jí)會(huì)計(jì)什么時(shí)候報(bào)名考試
這些數(shù)據(jù)是自動(dòng)生成的嗎?
第二欄和第三欄分別是怎么取數(shù)的?
老師會(huì)計(jì)學(xué)堂的課我自己下載了,我在那里去找
老師,幫我算一下關(guān)于投資比例,車間總價(jià)值假如100萬(wàn),有2個(gè)股東甲和乙,其中乙股東不投資,但是給公司介紹業(yè)務(wù),本身乙股東也有自己的穩(wěn)定業(yè)務(wù)給到公司。請(qǐng)問(wèn)乙股東占股比例怎么算的合適?
老師,我們 24年12月 增值稅申報(bào)表免抵退稅金額959606.23元, 24年12月賬上外銷收入959606.23元,賬上與增值稅申報(bào)表數(shù)據(jù)一致, 24年12月出口退稅當(dāng)期因上筆退稅有問(wèn)題沒(méi)有審核通過(guò),所以12月沒(méi)有做出口退稅申報(bào), 直到25年2月才申報(bào)此筆出口退稅 但有一筆24年8月的退貨,在2月申報(bào)出口退稅時(shí)做了沖減,導(dǎo)致與原24年12月增值稅申報(bào)表中免抵退稅金額959606.23不一致,2月申報(bào)出口退稅時(shí)匯總表數(shù)據(jù)是959606.23-退貨24741.95=934864.28元,現(xiàn)在6月收到退貨了,與客戶協(xié)商給換另外的產(chǎn)品,不退款,本月紅沖重新發(fā)貨后賬上出口銷售額被沖少了,出口退稅不會(huì)有紅沖的那一筆了,出口退稅匯總表總額數(shù)據(jù)和賬上對(duì)不上了,這個(gè)業(yè)務(wù)從前往后要怎么處理呢?
好的,謝謝老師,是其他表還沒(méi)有填,明天填了試試,謝謝
好的祝你工作順利晚安!