這個存在的問題是利用應(yīng)付賬款隱匿收入,偷逃稅款。 建議做如下調(diào)整 借:應(yīng)付賬款 99000 貸:主營業(yè)務(wù)收入90000 ? ? ? ?應(yīng)交稅費-增值稅-銷項9000
2019年4月1日,甲公司庫存材料實際成本為200000元。甲公司為一般納稅人,2019年4月5日購入A材料一批,取得增值稅專用發(fā)票記載的價稅款為904000元。材料已驗收入庫,款項尚未支付。2019年4月10日,甲公司以銀行存款支付上述款項。根據(jù)甲公司發(fā)料憑證匯總表的記錄,2019年4月份,生產(chǎn)車間生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用A材料440000元,車間管理部門領(lǐng)用A材料60000元,企業(yè)行政部門領(lǐng)用A材料40000元.另外,甲公司于2019年4月20日對外銷售材料,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價稅款合計為45200元,款項已由銀行收訖。該批A材料的實際成本為34000元。要求: (1)編制甲公司購入A材料的會計分錄。 (2)編制甲公司支付款項的會計分錄。 (3)編制甲公司內(nèi)部領(lǐng)用A材料的會計分錄。 (4)編制甲公司對外銷售A材料的會計分錄。 (5)計算甲公司2019年4月末結(jié)存A材料的實際成本。
甲公司系增值稅一般納稅人,2020年12月發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務(wù) (1)1 日,將60 000元現(xiàn)金存人銀行 (3)9日,以銀行存款500 000元購入一項非專利技術(shù). (4)18日,銷售產(chǎn)品200件,單位售價500元,單位成本400元,造用增值稅稅率為13%, 數(shù)項尚未收到。 (5)22 日,用銀行存款預(yù)先支付材料款 40000元給丙公司. (6)29 日,收到丙公司發(fā)來的材料一批驗收入庫,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款40000元,增值稅稅額5200元(甲公司對材料采用實際成本核算)要求: (1)編制甲公司 2020年12 月1日將現(xiàn)金存入銀行的會計分錄. (2)編制甲公司2020年12 月6日從銀行借款的會計分錄。 (3)騙制甲公司 2020年12 月9日購入非專利技術(shù)的會計分錄。 (4)編制軍公司2020年 12 月18 日銷售產(chǎn)品時的會計分錄. (5)編制甲公司2020年12月22 日預(yù)付材料款時的會計分錄. (6)編制甲公司2020年12月29 日收到丙公司發(fā)來材料的會計分錄.
.凱盛公司為增值稅納稅人,材料按計劃成本計價核算。該公司2019年7月初“原材料”賬戶為借方余額135000元,“材料成本差異"賬戶為借方余額11961.40元。7月份發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下:(1)4日,上月甲公司發(fā)來的在途A材料已到達并驗收入庫,該批材料實際成本75400元,計劃成本77700元。(2)10日,向乙公司采購A材料,價款110000元,增值稅14300元,運雜費1490元,增值稅為135元,貨款125925元已用銀行存款支付,材料已驗收入庫。該批材料計劃成本為110000元。(3)12日,向甲公司購入材料,價款150000元,增值稅19500元,該公司已代墊運雜費1857元,增值稅為167元。公司簽發(fā)并承兌一-張票面價值為171524元、一個月到期的商業(yè)匯票結(jié)算材料款項。該批材料已驗收入庫,計劃成本為160000元。(4)15日,向丙公司采購B材料4000千克,價款為150000元,增值稅為19500元,該公司已代墊運雜費2246元,增值稅為202元,貨款共171948元已用銀行存款支付,材料尚未收到。(5)25日,向丙公司購買的B材料已運達,實際驗收
宙計人員在對Z公司2020年年報進行宙計時發(fā)現(xiàn),該公司2020年4月12日銷售多余材料一批,該材料成本價為70000元,售價為90000元,增值稅稅額為9000元,款已收訖。該公司會計編制如下會計分錄: 借:銀行存款 99000 貸:應(yīng)付賬款 99000 借:主營業(yè)務(wù)成本 70000 貸:原材料 70000 要求:指出存在的問題并做宙計調(diào)整。
宙計人員在對Z公司2020年年報進行宙計時發(fā)現(xiàn),該公司2020年4月12日銷售多余材料一批,該材料成本價為70000元,售價為90000元,增值稅稅額為9000元,款已收訖。該公司會計編制如下會計分錄: 借:銀行存款 99000 貸:應(yīng)付賬款 99000 借:主營業(yè)務(wù)成本 70000 貸:原材料 70000 要求:指出存在的問題并做宙計調(diào)整。
銀行當(dāng)月直接從賬戶扣款的短信服務(wù)費,發(fā)票下月才能申請,請問當(dāng)月幾扣款和下月收到發(fā)票如何做帳
我們家企業(yè)24年第3季度成立,3季度所得稅季度報表季初資產(chǎn)為10萬元,季末資產(chǎn)也是10萬元。 在3季度資產(chǎn)負債表中,年初資產(chǎn)數(shù)是報0還是報3季度季初的資產(chǎn)10萬元這個數(shù)呢?
老師你好!前任會計應(yīng)收票據(jù)21年1-2月份入賬錯誤,我25.4月份發(fā)現(xiàn) 1.我25.4月調(diào)賬 沖21年 那幾號憑證 在做正確的進去可以不? 2.直接修改21.1-2月應(yīng)收票據(jù) 所有21-24年明細重新打印
老師你好,同一個公司,經(jīng)營2個品牌,用的是一個基本戶,怎么做賬務(wù)處理?
老師你好運輸公司核算的成本都是什么項目
你好,原料采購無發(fā)票,做了庫存商品,所得稅匯算清繳時是否要做納稅調(diào)增?
老師你好,我們是物流公司,司機的工資和車輛的折舊,在企業(yè)所得稅匯算清繳的一般企業(yè)成本支出明細表中,填哪一欄
老師,實收資本怎么實繳?要股東給公司賬戶打款嗎?
老師,今年匯算清繳所得稅時發(fā)現(xiàn)有筆補繳的稅款沒有做賬,當(dāng)時未從對公賬戶扣款,是銀行卡方式支付的,我應(yīng)該怎么處理
老師,比如支付寶的收入提現(xiàn)到銀行有手續(xù)費,也是按沒有扣除手續(xù)費前確認收入嗎?