您好 (5)9月5日提取現(xiàn)金45000元以備發(fā)工資; 借:庫存現(xiàn)金 45000 貸:銀行存款 45000 (6)9月6日,王芳出差借差旅費(fèi)8000元; 借:其他應(yīng)收款 8000 貸:銀行存款 8000 (7)9月8日,生產(chǎn)車間領(lǐng)用A材料30000元,其中生產(chǎn)甲產(chǎn)品用15000元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品用12000元,車間一般消耗為3000元;領(lǐng)用B材料40000元,其中生產(chǎn)甲產(chǎn)品用20000元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品14000元,車間一般耗用6000元。 借:生產(chǎn)成本-甲? 15000%2B20000=35000 借:生產(chǎn)成本-乙? 12000%2B14000=26000 借:制造費(fèi)用? 3000%2B6000=9000 貸:原材料-A? 30000 貸:原材料-B 40000 (8)9月10日,廠部領(lǐng)用A材料5000元,B材料4000元; 借:管理費(fèi)用 9000 貸:原材料-A 5000 貸:原材料-B 4000 (9)9月15日,購入一項(xiàng)非專利技術(shù),取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為200,000元,稅率為6%,增值稅稅額為12,000元,以銀行存款支付。 借:無形資產(chǎn) 200000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 12000 貸:銀行存款 212000 (10)9月20日,王芳回廠報(bào)銷差旅費(fèi)10,000元,沖銷借差旅費(fèi),余款以現(xiàn)金支付。 借:管理費(fèi)用 10000 貸:其他應(yīng)收款 8000 貸:庫存現(xiàn)金 2000
請問社會保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計(jì)算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
零基礎(chǔ)鑄造企業(yè)實(shí)操課