同學(xué) 補(bǔ)提時(shí): 借:調(diào)整以前年度損益 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅 交稅時(shí): 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款等 同時(shí):借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:調(diào)整以前年度損益
老師,我企業(yè)所得稅年報(bào)補(bǔ)了幾十塊錢稅,現(xiàn)在利潤(rùn)表的年累計(jì)凈利潤(rùn)和資產(chǎn)負(fù)載表里的差幾十塊錢,需要調(diào)整嗎,分錄是,計(jì)提借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅,繳納:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸:銀行存款,對(duì)不對(duì),因?yàn)闆](méi)有啟用以前年度損益調(diào)整,直接計(jì)入利潤(rùn)分配了
您好老師,去年十二月份所得稅費(fèi)用計(jì)提少了,我現(xiàn)在補(bǔ)提所得稅費(fèi)用需要調(diào)整去年的未分配利潤(rùn)嗎
老師請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模去年四季度忘記計(jì)提所得稅,在今年一月份補(bǔ)計(jì)提,分錄 借:所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅 借:利潤(rùn)分配–未分配利潤(rùn) 貸:所得稅費(fèi)用 這樣寫分錄對(duì)嗎?
您好老師,23年度所得稅費(fèi)用少計(jì)提了1分錢,24.6月份補(bǔ)提了1分,借未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)所得稅費(fèi)用1分對(duì)不對(duì)?還是說(shuō)借以前年度損益調(diào)整,因?yàn)槲医鸬锩鏇](méi)有以前年度損益調(diào)整這個(gè)可能,聽(tīng)說(shuō)可以用未分配利潤(rùn),求解老師
報(bào)名了注冊(cè)會(huì)計(jì)和稅法,打算這兩個(gè)月就考稅法還來(lái)得及嗎
退休人員的工資,會(huì)和正常工資計(jì)入5000以內(nèi)嗎?
老師,除了高鐵票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 還有哪一些票據(jù)也可以啊
老師,給客戶補(bǔ)原材料件100元,怎么做憑證
老師經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅1到12月份的季報(bào)收入成本,利潤(rùn)不一致,賬上和誰(shuí)應(yīng)該是一致的
老師,早上好!進(jìn)出口貿(mào)易公司,貨代給開(kāi)的港雜費(fèi)是零稅率,抵扣成本是否有風(fēng)險(xiǎn)?
老師,您好!我司有個(gè)員工家里有三個(gè)小孩,之前每個(gè)月報(bào)工資都是10000元不會(huì)扣稅,為什么昨天給他申報(bào)5月工資6000元其中有1000元就得繳納3%個(gè)稅呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,外貿(mào)公司沒(méi)有生產(chǎn)能力,如何實(shí)用進(jìn)料加工手冊(cè)進(jìn)出口?
老師,現(xiàn)在在原2024.12月資產(chǎn)負(fù)債表(調(diào)整后的)基礎(chǔ)上,然后根據(jù)2025.1一3月資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表及余額,編制新表,怎么編?。?/p>
資產(chǎn)負(fù)債表里的數(shù)據(jù)來(lái)源是哪里,是否需要重分類
現(xiàn)在補(bǔ)提時(shí)就不用所得稅費(fèi)用科目了嗎
同學(xué) 這個(gè)因?yàn)橛绊懙氖且郧澳甓鹊膿p益啊 不是今年的所得稅費(fèi)用。
好的好的,謝謝老師
<不客氣,請(qǐng)?jiān)u分五分,持續(xù)關(guān)注學(xué)習(xí),祝生活愉快>