你好,你要申請紅字發(fā)票的話,你得找到正數(shù)的那張發(fā)票呀,你得找到正數(shù)的發(fā)票,咱根據(jù)正數(shù)發(fā)票來開紅字發(fā)票。
我們是銷售方,對方退貨發(fā)了以認(rèn)證抵扣的紅字發(fā)票信息表給我,現(xiàn)在我要怎么操作開一份沖紅的發(fā)票,老師有具體的開票步驟嗎?那個紅字信息表的編碼我們填哪里?
咨詢一個問題,就是供貨方之前多給我們開了兩萬發(fā)票,然后公司之前也已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,我現(xiàn)在要給他們開紅字發(fā)票信息表,里面需要填商品編碼,因為要對應(yīng)對方的商品編碼,但是我的開票系統(tǒng)里沒法添加這個商品編碼(可能不在),現(xiàn)在就打印不出來這個信息表[捂臉]
老師您好!我是購買方,1.對方讓我把夸季度已經(jīng)抵扣了的發(fā)票退還回去,這個是不是不能退? 2.如果不能退我是不是開紅字信息申請,然后把那個紅字信息申請認(rèn)證碼發(fā)給對方就可以了,對方就能開負(fù)數(shù)發(fā)票,是嗎? 3、我這做了會有什么麻煩嗎
11月購買方發(fā)現(xiàn)我公司9月份開出的發(fā)票稅號填錯,不能認(rèn)證,老師,請問開具紅字發(fā)票,是不是對方應(yīng)該先申請紅字發(fā)票,申請成功以后,我們在這邊收到那個信息編碼,我公司才能開局紅字發(fā)票。
我公司開出了藍字發(fā)票 ,對方抵扣后因發(fā)票稅率與合同內(nèi)容不符 ,所以要求我公司開紅字發(fā)票抵消該款項 ,我公司按對方要求開出了紅字發(fā)票, 但是由于出納人員失誤,事后發(fā)現(xiàn)該紅字發(fā)票開錯了, 次月對方給退了回來 ,可是這張紅字發(fā)票已經(jīng)抄稅了,現(xiàn)在該怎么處理呢
您好老師!25年工商年報中,歸屬于外方股東權(quán)益中,是按股東占股比例計算報表中列示的實收資本,資本公積,盈余公積,未分配利潤各項嗎?我們的外方股東實收資本實繳額沒到占股比率,實繳了一部分。未分配利潤是負(fù)數(shù),請問怎么填寫外方股東權(quán)益呢?
老師我們25.1月銀行流水有發(fā)張某的工資1萬,但是我看之前申報的1月份個稅工資零申報的,我還有必要更正1月個稅嗎
老師,查醫(yī)保繳納基數(shù)在哪查?
請問,匯算清繳時,105090表第二行第一列,資產(chǎn)損失直接計入本年損益金額,必須跟信用減值損失一致嗎?
增值稅進項勾選抵扣,可以從后望前選嗎,日期上沒有規(guī)定必須選之前的嗎?
所得稅匯算清繳中職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表第一行的工資薪金支出包不包含個人承擔(dān)的社保公積金和個人所得稅?
我們公司花20多萬請別的公司開發(fā)的軟件 但是沒有申請軟件著作權(quán)登記,這種也算無形資產(chǎn)嗎?
電腦版怎么登錄下步怎么操作
收到銀行手續(xù)費的發(fā)票,怎么做賬
工商年報企業(yè)控股情況 我們是小規(guī)模納稅人 應(yīng)該填其他還是私人控股
正常做憑證就可以的哈,
老師,我是購買方,這張發(fā)票是對方開的,我軟件里可以找到這張發(fā)票嗎,應(yīng)該是銷售方才能看到這張正數(shù)發(fā)票吧
你好,如果他沒有給你這張票據(jù)的話,你是看不到的,應(yīng)該是從他那里看到的。
老師,是這樣的,我已經(jīng)收到紙質(zhì)票據(jù)了,過程是這樣的,我們公司買對方的石子,然后我還沒有收到對方的紙質(zhì)發(fā)票,我就到認(rèn)證那里做了進項勾選認(rèn)證了,過了一個月后我收到對方的紙質(zhì)發(fā)票了
但是,發(fā)票上給我單價開高了,數(shù)量開少了,然后我有我要求對方重開,那隔月了嗎,不就要申請紅字發(fā)票嗎,老師第一個問題是,我的紅字發(fā)票申請表是我們購買方申請的,還是銷售方申請的呀,第二個問題是,如果是我們申請的,我的開票系統(tǒng)里的對方名稱的編碼我怎么能夠查到,第三個問題,我該怎么做賬,憑證分錄怎么寫
第一個問題是你來申請的。
你第二個問題,你申請的時候就會讓你填上那張正數(shù)發(fā)票的發(fā)票代碼和發(fā)票號碼的,所以說嗯,名稱的編碼會自動出。
第三個問題的話,你比如說借庫存商品 借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項稅額,貸應(yīng)付賬款,那么你沖掉以后,對方得把那個紅字發(fā)票給你開過來,以后你再借應(yīng)付賬款貸,庫存商品貸應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項稅額。
明白了,回答太仔細(xì)了,謝謝,那對方應(yīng)該開了紅字發(fā)票后,應(yīng)該還會開一個對的正數(shù)發(fā)票過來,那就在借,庫存商品,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額),貸:應(yīng)付賬款是吧
還有那開了紅字發(fā)票的,是不是勾選平臺也有這個勾選得呀,那下個月開一個正一個負(fù),那不就是沒有進項稅可抵扣嗎,是這樣的嗎
嗯,對的,你還要再重新 借庫存商品 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額 貸應(yīng)付。
紅字的話您不需要進行勾選的,但是你自己要想著你要做進項稅額轉(zhuǎn)出。
老師,您說的進項稅額轉(zhuǎn)出是針對增值稅申報表填的時候記住這個是吧,做憑證已經(jīng)沖掉了,不是憑證上要進項稅額轉(zhuǎn)出是吧
增值稅申報的時候,要填進項稅額轉(zhuǎn)出是嗎
你做憑證的時候已經(jīng)根據(jù)那個紅字發(fā)票沖沖掉了,所以不需要再作別的憑證,在增值稅表二做進項稅額轉(zhuǎn)出。
如果不做進項稅額轉(zhuǎn)出,是不是也能申報增值稅申報成功呀,這個很有可能會忘記了
你好同學(xué),嗯,你已經(jīng)有紅字發(fā)票啦,所以說,你這個進項稅額一定會放在相反的方向的,你不會忘記。