同學(xué)你好 一般納稅人是9% 小規(guī)模3%(小規(guī)模開普票免稅)
老師 建筑業(yè)的稅負(fù)率一般是多少啊 增值稅
建筑業(yè)一般納稅人,增值稅稅率是9%,收到工程款200萬元,應(yīng)交增值稅(不含附稅)是多少
老師,購進(jìn)二手車發(fā)票金額25萬,價(jià)稅分離的話,增值稅稅率是多少?不含稅價(jià)是多少?
假設(shè)中建筑企業(yè)取得不含稅銷售額1300萬元,銷項(xiàng)稅額117萬元;籌劃后為了讓該企業(yè)當(dāng)期銷項(xiàng)等于當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)額,(1)該企業(yè)購進(jìn)建材不含稅金額和含稅金額分別是多少萬元(2)該企業(yè)購進(jìn)建材不含稅金額占建筑服務(wù)銷售額百分之幾(3)假如該企業(yè)預(yù)計(jì)明年能取得不含稅銷售額為6500萬元,則該企業(yè)明年預(yù)計(jì)需要進(jìn)建材不含稅金額多少萬元?第三小題的計(jì)算結(jié)果保留至整數(shù)位已知:建筑服務(wù)適用增值稅稅率為9%,銷售貨物適用增值稅稅率為13%
老師,建筑業(yè)增值稅稅率是多少???150萬的含稅合同,不含稅金額是多少呢?
老師您好,代賬公司上期的期末余額表填入自己公司財(cái)務(wù)軟件需要注意什么?怎么核對(duì)個(gè)科目的金額是否正確?
什么情況下企業(yè)要計(jì)提城建稅什么的
臨時(shí)工資表,合計(jì)可要逐一核對(duì)怎么算來的對(duì)不對(duì)?
從租計(jì)征房產(chǎn)稅,有一戶少算一個(gè)月只交到了11個(gè)月,我更正稅源采集,變更刪除都不行,就又補(bǔ)了一個(gè)月申報(bào)信息,產(chǎn)生的稅源數(shù)據(jù)不對(duì)是前11個(gè)月總額,只能把申報(bào)租金年總收入除以12個(gè)月來申報(bào)才可以,請(qǐng)問老師這樣可以嗎?
注冊(cè)資本減資不涉及銀行的會(huì)計(jì)分錄咋做?后面應(yīng)該附什么附件?公司成立于2005年10月,實(shí)繳資本500萬元,2021年增資2000萬元,2025年減資100萬元,是否涉及相關(guān)稅費(fèi)問題?
老師 我們是測(cè)繪服務(wù)公司 工資可以做成借:管理費(fèi)用-工資 主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬 嗎
注冊(cè)資本減資不涉及銀行的會(huì)計(jì)分錄咋做?后面應(yīng)該附什么附件?公司成立于2005年10月,實(shí)繳資本500萬元,2021年增資2000萬元,2025年減資100萬元,
老師好,請(qǐng)問在2024年6月份開具的發(fā)票,還可以紅沖嗎?這個(gè)業(yè)務(wù)是這樣子的:就是我公司作為中間商,賣瓷磚給A公司,由供應(yīng)商直接送貨給A,然后A公司請(qǐng)了一個(gè)員工,然后我公司也是認(rèn)識(shí)這個(gè)員工的,然后賣瓷磚的錢是10000,工人的錢是20000,我公司就在2024年6月開具了發(fā)票30000,同時(shí)A公司轉(zhuǎn)30000到我公司公戶上,我公司同時(shí)打20000給工人?,F(xiàn)在2025年8月份,A公司要起訴我公司瓷磚質(zhì)量有問題,那么我公司在2025年9月還適合講2024年6月開具的3000發(fā)票紅沖,重新開具發(fā)票10000嗎?
醫(yī)保交費(fèi)是怎么算單位和個(gè)人的比例
請(qǐng)問老師,股權(quán)轉(zhuǎn)讓 個(gè)人所得稅=股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入-股權(quán)原值-合理費(fèi)用)*20% 怎么知道股權(quán)原值是多少?
這個(gè)很尷尬,我這邊是小規(guī)模,對(duì)方是一般納稅人呢?到底以哪個(gè)
按照開票一方的納稅人身份確認(rèn)
哦,好的,謝謝老師
不客氣 祝您工作順利