你好,請(qǐng)仔細(xì)看一下,是不是信息錯(cuò)誤了
1.我國(guó)現(xiàn)行稅制中所應(yīng)用的稅率種類(lèi)有(》。A.比到稅本B.全額累進(jìn)稅率C.姐額累進(jìn)稅豐D.定氯稅草2.烈依法繳納增值稅的事項(xiàng)有(9-B.銷(xiāo)售商品房A.代銷(xiāo)貨物C.銷(xiāo)售自來(lái)水D.銷(xiāo)售圖書(shū)
1.我國(guó)現(xiàn)行稅制中所應(yīng)用的稅率種類(lèi)有(》。A.比到稅本B.全額累進(jìn)稅率C.姐額累進(jìn)稅豐D.定氯稅草2.烈依法繳納增值稅的事項(xiàng)有(9-B.銷(xiāo)售商品房A.代銷(xiāo)貨物C.銷(xiāo)售自來(lái)水D.銷(xiāo)售圖書(shū)
1.我國(guó)現(xiàn)行稅制中所應(yīng)用的稅率種類(lèi)有(》。A.比到稅本B.全額累進(jìn)稅率C.姐額累進(jìn)稅豐D.定氯稅草2.烈依法繳納增值稅的事項(xiàng)有(9-B.銷(xiāo)售商品房A.代銷(xiāo)貨物C.銷(xiāo)售自來(lái)水D.銷(xiāo)售圖書(shū)
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1.我國(guó)現(xiàn)行稅制中所應(yīng)用的稅率種類(lèi)有(》。A.比到稅本B.全額累進(jìn)稅率C.姐額累進(jìn)稅豐D.定氯稅草2.烈依法繳納增值稅的事項(xiàng)有(9-B.銷(xiāo)售商品房A.代銷(xiāo)貨物C.銷(xiāo)售自來(lái)水D.銷(xiāo)售圖書(shū)
購(gòu)買(mǎi)酒水送禮,視同銷(xiāo)售嗎?
您好,增值稅加計(jì)扣除是在每月申報(bào)增值稅時(shí)加計(jì)扣除嗎?
成本是負(fù)數(shù)怎么辦,因?yàn)橛屑t沖,就負(fù)數(shù)著申報(bào)嗎
公司有法人,讓我當(dāng)股東,但是沒(méi)分紅,但是簽了公司出任何事與我無(wú)關(guān),我還要負(fù)責(zé)嗎
老師您好,這邊是建筑業(yè)業(yè)務(wù),收到一筆200萬(wàn)預(yù)付款,老板讓抓緊套些出來(lái)給他用,合理合法的,出了個(gè)注意,舉個(gè)例子,100萬(wàn)的機(jī)器設(shè)備,讓80左右拿下,還開(kāi)100萬(wàn)的票。老師您能給我出出主意嗎
小麥?zhǔn)召?gòu)時(shí)未開(kāi)票:借:庫(kù)存商品/小麥6萬(wàn),貸,銀行存款6萬(wàn),現(xiàn)5月開(kāi)農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票,借庫(kù)存商品6x0.91=5.46萬(wàn),應(yīng)交稅費(fèi)/增值稅進(jìn)項(xiàng)0.54萬(wàn),借庫(kù)存商品/小麥一6萬(wàn),對(duì)嗎
公司是2025年6月變更為一般納稅人的,2025年6月以前的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不是不能抵扣?
老師 我們收到銀行發(fā)來(lái)的這個(gè)文件,請(qǐng)問(wèn)是銀行已經(jīng)把外匯名錄備案了嘛?還是需要自己操作呢?
老師,公司的利潤(rùn)可以作為實(shí)繳嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,總分公司獨(dú)立核算,其中有一個(gè)員工工資在總公司申報(bào)個(gè)稅,發(fā)放在分公司發(fā)放,這種情況,總公司怎么做分錄?
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