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大華公司2021年12月份發(fā)生以下業(yè)務(wù),要求編制相關(guān)的會計分錄:11.12月20日收到恒昌公司發(fā)來乙材料,貨款80000元,增值稅額10400元。12.12月22日收到恒昌公司退回多付材料款存入銀行。13.12月22日接銀行通知,3個月前開出的一張面值為20000元的商業(yè)匯票到期,銀行已將款項從本單位賬上劃出。14.12月22日,12月2日向天宇公司所購甲材料運到并驗收入庫。15.12月22日,收到東方公司補(bǔ)付所購A產(chǎn)品的貨款及稅款134000元存入銀行。16.12月22日用現(xiàn)金支付生產(chǎn)車間辦公用品費800元。17.12月22日生產(chǎn)車間為生產(chǎn)A產(chǎn)品領(lǐng)用材料,其中領(lǐng)用甲材料1000公斤,單價20元;領(lǐng)用乙材料1000公斤,單價30元。18.12月25日購入需要安裝的設(shè)備一臺,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的設(shè)備價款為80000元,增值稅稅額為13600元,上述款項以銀行存款支付。19.收購免稅農(nóng)產(chǎn)品一批,用于產(chǎn)品的生產(chǎn),收購價為100000元,產(chǎn)品已驗收入庫,款項已付。20.12月28日結(jié)轉(zhuǎn)本月制造費用8000

2022-05-21 13:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-21 14:03

11借原材料原材料80000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額10400 貸預(yù)付賬款90100

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齊紅老師 解答 2022-05-21 14:03

12借銀行存款 貸預(yù)付賬款

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齊紅老師 解答 2022-05-21 14:04

13借應(yīng)付賬款20000 貸銀行存款20000

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齊紅老師 解答 2022-05-21 14:04

14借原材料 貸在途物資

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齊紅老師 解答 2022-05-21 14:04

15借銀行存款134000 貸應(yīng)收賬款134000

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齊紅老師 解答 2022-05-21 14:05

16借制造費用800 貸庫存現(xiàn)金800

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齊紅老師 解答 2022-05-21 14:06

17借生產(chǎn)成本-A產(chǎn)品50000 貸原材料50000

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齊紅老師 解答 2022-05-21 14:07

18借在建工程80000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額10400 貸銀行存款90400

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齊紅老師 解答 2022-05-21 14:07

19借原材料91000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額9000 貸銀行存款100000

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齊紅老師 解答 2022-05-21 14:08

20借生產(chǎn)成本8000 貸制造費用8000

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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