你好 借:管理費(fèi)用等 貸:累計(jì)攤銷
專利技術(shù)原值15萬元,已累計(jì)攤銷6萬元。已提無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備1萬元編制無形資產(chǎn)報(bào)廢的會(huì)計(jì)分錄。
計(jì)提無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備應(yīng)該怎么做分錄? 無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備屬于營業(yè)外支出嗎?
借:資產(chǎn)減值損失——計(jì)提無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 50000 貸:無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 50000 這50000怎么計(jì)算出來的?
計(jì)提無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備分錄怎么寫
為什么無形資產(chǎn)報(bào)廢,累計(jì)攤銷和無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備在借方?累計(jì)攤銷和無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的區(qū)別是什么
老師,進(jìn)項(xiàng)稅額12.39和1487.61是如何得出的?
你好 2025年7月社保最新繳費(fèi)基數(shù)下限是多少
老師 住宿費(fèi)開的開進(jìn)來專票, 增值稅不可以抵扣吧?
是否符合小微企業(yè)六稅兩費(fèi)減免政策的條件是什么
請(qǐng)問公司阿里巴巴商城上面付的買家保障服務(wù)費(fèi),計(jì)入那個(gè)明細(xì)
老師:我想咨詢一下,比如說我開票100萬,增值稅是9%,總包公司說稅負(fù)率達(dá)到2%的情況下,我實(shí)際繳納多少增值稅,怎么算呢?
您好老師,我們有一單貨物牽涉到國外客戶退貨,不過只是退一部分,是一個(gè)產(chǎn)品,總共出口50件,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開的也是50件,是開了一張發(fā)票,現(xiàn)在該票退稅已退下來了,但是現(xiàn)在退回只退10件,這種情況下我們是不是要開具《出口貨物已補(bǔ)稅/未退稅證明》;這個(gè)證明開具之前是不是要先做外貿(mào)企業(yè)調(diào)整申報(bào),我想問的是已經(jīng)退下來的稅款我們是全部退回稅局還是能只退回退貨那一部分的稅款啊
老師開建筑服務(wù)*機(jī)械租賃的稅率是9%嗎
請(qǐng)問老師,農(nóng)村經(jīng)濟(jì)組織內(nèi)部結(jié)算憑證可以作為發(fā)票憑證入賬嗎,可以作為企業(yè)所得稅稅前扣除憑證嗎?
老師,我們貨車充的5000元油卡,我能一次給下賬了?
減值準(zhǔn)備和累計(jì)攤銷是一樣的嗎
不是的,那個(gè)是兩個(gè)不同的賬務(wù)處理的