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計(jì)算該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)納的增值稅額。(三)1.目的:練習(xí)增值稅涉稅業(yè)務(wù)應(yīng)納稅額的計(jì)算。2.資料:某洗衣機(jī)生產(chǎn)企業(yè)(增值稅一般納稅人)、某月購(gòu)銷情況如下:(1)外購(gòu)電動(dòng)機(jī)一批,取得的通過(guò)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證的防偽增值稅專用發(fā)票上注明買(mǎi)價(jià)4000萬(wàn)元。(2)向本市某公司銷售A型號(hào)洗衣機(jī)50000臺(tái),出廠單價(jià)02萬(wàn)元(含稅價(jià))。因該公司一次付清貨款,本企業(yè)給予了5%的折扣,并開(kāi)具發(fā)票入賬。另贈(zèng)送多2臺(tái)同型號(hào)洗衣機(jī)給購(gòu)貨人。(3)外購(gòu)零配件一批,取得的防偽增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款2000萬(wàn)元,專用發(fā)票未通過(guò)認(rèn)證。(4)采取分期收款方式向外地一小規(guī)模納稅人按照出廠價(jià)格銷售A型號(hào)洗衣機(jī)1000臺(tái),合同約定本月約定收款一半,但款項(xiàng)至今未收到。(5)進(jìn)口大型檢測(cè)設(shè)備一臺(tái),到岸價(jià)格10萬(wàn)美元,匯率為1美元=6.70元人民幣,關(guān)稅稅率為10%。

2022-05-16 21:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-16 22:24

你好請(qǐng)把題目完整發(fā)一下

頭像
齊紅老師 解答 2022-05-17 07:20

當(dāng)期可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 4000*0.13+10*6.7*1.1*0.13=529.581 當(dāng)期銷項(xiàng)稅額是 50002*5/1.13*0.13+1000*2/1.13*0.13*0.5=28877.26應(yīng)交增值稅 28877.26-529.58

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