1借應收賬款226000 貸主營業(yè)務收入200000 應交稅費應交增值稅銷項稅26000
老師,請問前期多交的增值稅退回到銀行的分錄怎么做?。?/p>
老師你好,現(xiàn)在是5月份,我想打印回3月份勾選認證的清單,可以嗎?
老師你好納稅信用修復,原因怎么寫,資料用什么
老師,請問那種情況要填此表呢,謝謝
老師,我這道題始終沒整明白,丙公司為什么是視為拒絕的?不用承擔責任
問題一:因出差產(chǎn)生的所有費用 吃飯住宿送禮都是差旅費嗎,出差過程中市外的住宿費計入差旅費對吧 問題二:那出差回來市內因業(yè)務需要的住宿費是計入業(yè)務招待費不是差旅費了嗎
老師,今天我面試了我們市的vivo代理公司的零售內賬會計,初試過了,明天總公司要在微信群內復試,我有點緊張,老師有什么建議沒?我需要準備什么
老師,你好!公司可以開票給個人嗎?需要什么材料開?
沒有看懂這個講的是什么意思?具體怎么操作可以避免重復使用用過的發(fā)票報銷?
老板和財務是朋友,然后對財務評價很滿意,說財務心細,專業(yè)性強,有底線,說明什么?
2借原材料100000 應交稅費應交增值稅進項稅額13000 貸應付賬款113000
3借銀行存款226000 貸應收賬款226000
4借生產(chǎn)成本50000 貸原材料50000
5借應付賬款113000 貸銀行存款113000
6借銀行存款100000 貸短期借款100000
7借固定資產(chǎn)300000 貸實收資本300000
8借管理費用2000 貸銀行存款2000
9借庫存現(xiàn)金5000 貸銀行存款5000
10借固定資產(chǎn)9000 貸銀行存款9000