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老師,匯算清繳如果發(fā)生了業(yè)務(wù)招待費(fèi),但是沒有收入,業(yè)務(wù)招待費(fèi)可以稅前扣除嘛?

2022-05-12 16:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-12 16:21

企業(yè)發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當(dāng)年銷售(營(yíng)業(yè))收入的5‰。因此,在該年度沒有取得營(yíng)業(yè)收入,當(dāng)年發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)不得在稅前扣除。

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快賬用戶6546 追問 2022-05-12 16:25

交企業(yè)所得稅的話需要在12月份計(jì)提嗎?

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快賬用戶6546 追問 2022-05-12 16:25

如果12月份沒有計(jì)提的話怎么辦呢?

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齊紅老師 解答 2022-05-12 16:33

年底應(yīng)計(jì)提應(yīng)交所得稅。沒有計(jì)提需要補(bǔ)充計(jì)提,用以前年度損益調(diào)整科目,調(diào)整上年損益。

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快賬用戶6546 追問 2022-05-12 16:40

老師,職工工資有說多少可以稅前扣除嗎?

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齊紅老師 解答 2022-05-12 16:46

如果是職工的工資,實(shí)際支出的可以全額扣除,沒有比例限制。

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