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(二)中興公司為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率13%,消費稅稅率10%,庫存材料按照實際成本核算,本月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(50分)1.購進甲材料一批,該批材料價款為100000元,材料驗收入庫款項用銀行存款支付。(10分)2.購進乙材料30噸,該材料購進價格為1000元/噸(不含增值稅),款項尚未支付,開出一張不帶息的商業(yè)承兌匯票,材料尚未收到。(10分)3.本月在建工程領(lǐng)用甲材料一批用于職工集體福利設(shè)施建設(shè),價值50000元,承擔(dān)的增值稅為6500元。(10分)4.本月銷售應(yīng)稅消費品A產(chǎn)品300件,取得銷售收入30萬元,款項收到。(10分)5.計算并結(jié)轉(zhuǎn)本期應(yīng)交增值稅。(10分)

2022-05-11 19:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-11 20:28

1借原材料100000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額13000 貸銀行存款113000 2.借在途物資30000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額3900 貸應(yīng)付票據(jù)33900 3借在建工程56500 貸原材料50000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出6500 4 借銀行存款339000 貸主營業(yè)務(wù)收入300000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額39000 借,稅金及附加300000*0.1=30000 貸,應(yīng)交稅費-應(yīng)交消費稅30000 計算并結(jié)轉(zhuǎn)本期應(yīng)交增值 39000+1170-(13000+3900-6500)=29770 借應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅29770 貸應(yīng)交稅費未交增值稅29770

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2022-05-11
1借原材料100000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額13000 貸銀行存款113000
2022-03-31
1借原材料100000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額13000 貸銀行存款113000 2.借在途物資30000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額3900 貸應(yīng)付票據(jù)33900 3借在建工程56500 貸原材料50000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出6500 4.借銀行存款339000 貸主營業(yè)務(wù)收入300000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額39000 計算并結(jié)轉(zhuǎn)本期應(yīng)交增值 39000+1170-(13000+3900-6500)=29770 借應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅29770 貸應(yīng)交稅費未交增值稅29770
2022-03-31
同學(xué)你好 第五問那里有這個金額
2023-05-26
同學(xué)你好 1 借,原材料100000 貸,銀行存款100000 2 借,在途物資30000 貸,應(yīng)付票據(jù)30000
2022-03-31
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