生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報(bào)注意事項(xiàng) 一、出口申報(bào)表與增值稅申報(bào)表對(duì)應(yīng)關(guān)系: 1、增值稅納稅申報(bào)表主表第7欄=出口退稅匯總表第2欄; 2、增值稅納稅申報(bào)表主表第15欄=出口退稅匯總表第24欄; 3、增值稅納稅申報(bào)表表(二)18欄=出口退稅匯總表第15欄; 二、封皮袋子本次申請(qǐng)退稅合計(jì): 為出口退稅匯總表“免抵退稅額”; 三、出口自產(chǎn)表本月全部出口額人民幣: 為匯總表第6欄當(dāng)期數(shù); 四、非FOB出口的: 1、CIF:需提供海運(yùn)費(fèi)、保費(fèi)發(fā)票復(fù)印件(注意將兩者分兩行開具); 2、C&F:需提供海運(yùn)費(fèi)發(fā)票復(fù)印件; 五、盡量不要讓出口申報(bào)表與增值稅申報(bào)表出現(xiàn)差額,如有差額,根據(jù)第一步 的報(bào)表關(guān)系進(jìn)行調(diào)整; 六、貨物沖減操作步驟:(若上月出現(xiàn)商品編碼填寫錯(cuò)誤或數(shù)量填寫錯(cuò)誤等問 題,可在本月進(jìn)行沖減操作) 1、點(diǎn)擊第二步里“生成出口貨物沖減明細(xì)” 2、點(diǎn)擊沖減明細(xì),出現(xiàn)一個(gè)文本框 3、選擇當(dāng)前記錄,并選擇“是否先收齊單證再做沖減”,單證收齊那填“BH”, 生成負(fù)數(shù)明細(xì),系統(tǒng)默認(rèn)生成序號(hào)Z000,根據(jù)各區(qū)局要求對(duì)序號(hào)做相 應(yīng)調(diào)整(大部分區(qū)局不要求更改序號(hào),部分區(qū)局要求重排序號(hào),可在 錄入完正確數(shù)據(jù)后點(diǎn)擊右上方的“序號(hào)重排”); 4、錄入正確的數(shù)據(jù):點(diǎn)擊第二步里“出口貨物明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入”,將正確 數(shù)據(jù)錄入進(jìn)去,需要注意的是“標(biāo)志那里不填BH”,需要重排序號(hào)的, 點(diǎn)擊右上角序號(hào)重排,之后點(diǎn)擊保存;不需要重排序號(hào)的直接保存; 七、出口當(dāng)月開具出口發(fā)票,并在賬務(wù)里做收入
供貨商開的發(fā)票類目跟送貨單不一致可以嗎,金額一致?
老師,工會(huì)經(jīng)費(fèi)專戶可以可以報(bào)招待費(fèi)?
計(jì)提勞務(wù)費(fèi)怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師,麻煩咨詢一個(gè)問題:A公司全資投資B公司(A和B是兩個(gè)省份的,A和B分別是兩個(gè)法人,法人不一是同一個(gè)人),請(qǐng)問一下,A公司派員工到B公司工作,員工在A公司交社保,在A公司開一部分工資,申報(bào)個(gè)稅工資,簽勞動(dòng)合同,在B公司也想開一部分工資,不交社保,在B公司申報(bào)個(gè)稅工資,A公司和B公司簽一個(gè)派遣協(xié)議,這樣是否可以呢,如果不可以,怎么是最優(yōu)的方案和做會(huì)計(jì)分錄,謝謝老師
老師好,我們是一家投資公司,現(xiàn)在投資了一個(gè)光伏發(fā)電安裝項(xiàng)目,其分包出去的工程還有為該項(xiàng)目購入的電纜、材料該如何進(jìn)行賬務(wù)處理呢?
紙質(zhì)憑證被代賬公司郵寄來了,需要檢查什么
你好老師,銷售折讓怎么寫分錄
老師好。公司取現(xiàn)40萬用于團(tuán)建,就是給員工抽獎(jiǎng),發(fā)福利等,沒有指定誰是固定的多少,這個(gè)要怎么入賬合理呢。
工商年報(bào)的納稅總額是按所屬期來,還是扣款期,可以直接從稅務(wù)系統(tǒng)拉取數(shù)據(jù)嗎
老師您好,執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,去年年底沒有把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配,未分配利潤,今年我怎么處理