你好 接:財務費用---手續(xù)費 貸:銀行存款
老師,不是注冊資本,法人往對公賬戶打了1萬銀行賬戶維護費怎么做賬
老師,關(guān)于稅控維護費的事,4月做借管理辦公費,貸方其他應付款,然后沒有做抵扣,但6月份這筆維護費退款到銀行賬戶了,該怎么做憑證啊
我公司收到一筆省級項目財政資金,資金轉(zhuǎn)入專戶之后被銀行扣了一筆賬戶維護費。這個會計分錄上該怎么處理?
一家物業(yè)管理公司,租戶上交本體維修基金給物業(yè)公司,物業(yè)公司把本體維修基金付給物業(yè)專項管理中心,等物業(yè)公司需要維修等業(yè)務的時候就申請維修基金,物業(yè)專項管理中心就付款回給物業(yè)公司,相當于這部分本位維修基金是代扣代繳的,最后還是物業(yè)公司??顚S茫盏阶鈶舯倔w維修基金,物業(yè)公司付本體維修基金給物業(yè)專項管理中心,物業(yè)專項管理中心把專款專用費用轉(zhuǎn)回給物業(yè)公司,這三個步驟怎么賬務 處理啊
專項資金賬戶扣了對公結(jié)算賬戶管理維護費,要怎么入憑證?
老師,你好,12月份籌建期實收資本收到了200萬元,1??月份沒有實收資本發(fā)生額,填試算平衡表要不要把12月份實收資本挪到1月份試算平衡表的期末余額里面?
員工借款掛其他應付款超過一年不還,會有什么稅務上的風險?
為什么借長投900貸投資收益900
@董老師在線嗎,請教的
提問:入庫3000元,老板將這3000元,轉(zhuǎn)做實收資本,是這么做?借:原材料3000.貸應付賬款,借:應付賬款,貸:實收資本,還需要沖減原材料?還要怎么做???
開業(yè)前期老板拿進來的備用金要怎么入賬?
你好,小規(guī)模,無票收入季度超過30萬,需要繳納增值稅嗎,沒有開具發(fā)票的,是超過的部分繳納,還是全額
老師,財管里第七章經(jīng)濟生產(chǎn)批量怎么算?
老師,8月繳納公積金的時候少1個人,8月發(fā)7月的工資里扣的也是7月個人公積金,7月個人承擔公積金是945元,8月個人承擔公積金是765元,所以差額貸方出現(xiàn)-180元,怎么處理和寫分錄
老師我們銷售額是490000萬元(開的銷售票都是13%),老板讓增值稅稅負為0.081?我應該勾選多少進項發(fā)票
因為專項資金要求專賬核算,還要做其他分錄嗎?
這個不需要的,這個是單獨承擔的費用
那相關(guān)人員看賬,就會不知道這筆費用支出在哪里了
這個如果你要放到里面去,就是 接:專項應付款---財務費用 貸:銀行存款