你好,轉(zhuǎn)一般納稅人后開(kāi)票,就需要按一般納稅人做收入分錄?
小規(guī)模納稅人轉(zhuǎn)為一般納稅人以后之前確認(rèn)過(guò)收入的業(yè)務(wù)還能開(kāi)小規(guī)模時(shí)候的普票嗎?
老師好,企業(yè)在小規(guī)模時(shí)候銷售的,現(xiàn)在轉(zhuǎn)一般納稅人后開(kāi)票,收入怎么確認(rèn)
老師你好!企業(yè)原來(lái)是小規(guī)模開(kāi)3%銷售發(fā)票單價(jià)245,現(xiàn)在轉(zhuǎn)一般納稅人13%的銷售發(fā)票單價(jià)怎么算
老師,現(xiàn)在小規(guī)模確認(rèn)收入時(shí)候,不確定客戶開(kāi)什么發(fā)票,先按3個(gè)點(diǎn)確認(rèn)銷售嗎?
老師,小規(guī)模納稅人轉(zhuǎn)為一般納稅人前有未確認(rèn)的收入,現(xiàn)在確認(rèn)收入,開(kāi)票是按一般人稅率還是小規(guī)模3%
請(qǐng)問(wèn):公司在未交增值稅科目下,幾年前就一直遺留有4602的余額,這個(gè)應(yīng)該怎么處理?謝謝
請(qǐng)問(wèn)老師,收到區(qū)慈善會(huì)代付的捐贈(zèng)款需要繳納企業(yè)所得稅嗎?政府補(bǔ)助款呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,面試生產(chǎn)水箱水泵的企業(yè)的總賬會(huì)計(jì)需要注意什么?涉及
老師,四月份銷售的貨已經(jīng)開(kāi)了專票,但五月份退貨,也做了退貨單,但五月份忘了做發(fā)票退貨紅沖了,現(xiàn)在該怎么處理?
老師,個(gè)稅不計(jì)提沒(méi)關(guān)系吧
發(fā)票抬頭開(kāi)的是A公司,我們會(huì)計(jì)做賬。記的科目是B公司這樣做賬。符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則嗎?
老師我們公司一個(gè)月個(gè)稅五百左右??梢圆挥?jì)提嗎
我們公司代替物流公司付了司機(jī)工資15萬(wàn)元,個(gè)人所得稅1609,怎么跟物流公司做賬,怎么掛往來(lái)
老師請(qǐng)問(wèn)甲方拖欠款項(xiàng),要以車位抵欠款,需要對(duì)方簽訂什么協(xié)議,辦理產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移需要繳納什么稅,會(huì)計(jì)怎么做賬
生產(chǎn)企業(yè)出口退稅,一般情況下,次年的4月底之前還沒(méi)有收匯,需要在退稅申報(bào)系統(tǒng)填寫不能收匯申報(bào)錄入,那么,填完之后,還能正常退稅嗎?
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轉(zhuǎn)一般納稅人后,發(fā)票稅率開(kāi)錯(cuò)且跨月,次月紅沖重開(kāi),是否會(huì)連續(xù)兩個(gè)月無(wú)法正常申報(bào)
你好,轉(zhuǎn)一般納稅人后,是之前小規(guī)模時(shí)候的發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了嗎??
一般納稅人期間開(kāi)的,4月份應(yīng)開(kāi)13%,開(kāi)成3%了
你好,稅率錯(cuò)誤,會(huì)導(dǎo)致無(wú)法正常申報(bào)的
4月份不能正常申報(bào),那5月呢,在5月紅沖重新開(kāi)具,能正常申報(bào)嗎
你好,需要從6月份開(kāi)始,才可以正常申報(bào)?
不紅沖可不可以
你好,不可以。因?yàn)槎惵识煎e(cuò)誤了?
好的,謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。