是的,暫估有進(jìn)項(xiàng)稅就要計(jì)入待轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅,待認(rèn)證是已經(jīng)取得發(fā)票未認(rèn)證才做的
老師,工作上有這樣的一個(gè)事情,6月暫估材料入庫(kù)5萬(wàn),7月暫估材料入庫(kù)8萬(wàn),9元暫估材料入庫(kù)12萬(wàn),12月我付款6萬(wàn),對(duì)方開(kāi)票給我也是6萬(wàn),因?yàn)橹叭霂?kù)都是暫估入庫(kù)的,但是現(xiàn)在開(kāi)票過(guò)來(lái)是按照付款金額開(kāi)票, 不是按照每次采購(gòu)材料入庫(kù), 請(qǐng)問(wèn)我收到6萬(wàn)發(fā)票的時(shí)候,我又該怎么做賬,沖銷(xiāo)的又是那一筆憑證呢
老師,請(qǐng)問(wèn)下,這2個(gè)都是暫估對(duì)吧,有什么區(qū)別呢,是不是可以把原材料的暫估也加一個(gè)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額呢
請(qǐng)問(wèn)我們公司當(dāng)時(shí)因?yàn)橐D(zhuǎn)型,買(mǎi)了一臺(tái)生產(chǎn)設(shè)備,因?yàn)橐咔樵颍瑢?dǎo)致業(yè)務(wù)沒(méi)法開(kāi)展,所以買(mǎi)了一直閑置在那里,因此有很多進(jìn)項(xiàng)稅額留底,2022年稅務(wù)局對(duì)留底退稅這塊要求盡量申請(qǐng)退稅,但是怕引起麻煩所以一直拖著沒(méi)退,今年有筆訂單開(kāi)票出去,進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有抵扣,做的暫估入庫(kù)再銷(xiāo)售的,用的之前的設(shè)備進(jìn)項(xiàng)留底稅額,請(qǐng)問(wèn)年底了,怎么做風(fēng)險(xiǎn)小點(diǎn),1.直接把之前的進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證,沖銷(xiāo)暫估商品。2.還是先暫時(shí)不認(rèn)證不管,等到明年匯算清繳前進(jìn)行認(rèn)證沖銷(xiāo)暫估3.先暫時(shí)把材料入庫(kù),沖銷(xiāo)暫估,進(jìn)項(xiàng)稅額不認(rèn)證,做待抵扣稅額,等年后根據(jù)訂單情況再認(rèn)證 主要還是怕留底太多稅局老是讓退稅,但是大家都懂退稅哪那么容易的,能不惹麻煩盡量不惹吧
請(qǐng)問(wèn)我們公司當(dāng)時(shí)因?yàn)橐D(zhuǎn)型,買(mǎi)了一臺(tái)生產(chǎn)設(shè)備,因?yàn)橐咔樵?,?dǎo)致業(yè)務(wù)沒(méi)法開(kāi)展,所以買(mǎi)了一直閑置在那里,因此有很多進(jìn)項(xiàng)稅額留底,2022年稅務(wù)局對(duì)留底退稅這塊要求盡量申請(qǐng)退稅,但是怕引起麻煩所以一直拖著沒(méi)退,今年有筆訂單開(kāi)票出去,進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有抵扣,做的暫估入庫(kù)再銷(xiāo)售的,用的之前的設(shè)備進(jìn)項(xiàng)留底稅額,請(qǐng)問(wèn)年底了,怎么做風(fēng)險(xiǎn)小點(diǎn),1.直接把之前的進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證,沖銷(xiāo)暫估商品。2.還是先暫時(shí)不認(rèn)證不管,等到明年匯算清繳前進(jìn)行認(rèn)證沖銷(xiāo)暫估3.先暫時(shí)把材料入庫(kù),沖銷(xiāo)暫估,進(jìn)項(xiàng)稅額不認(rèn)證,做待抵扣稅額,等年后根據(jù)訂單情況再認(rèn)證 主要還是怕留底太多稅局老是讓退稅,但是大家都懂退稅哪那么容易的,能不惹麻煩盡量不惹吧
郭老師請(qǐng)問(wèn)下2023年我有沖紅的一筆材料 屬于把暫估的材料多沖紅了142200.72元,然后在賬上一直掛著呢,這個(gè)我該怎么處理好呢,能更正來(lái)沖紅2024年暫估的材料嗎,2023年沖紅分錄 借原材料-142200.72, 貸應(yīng)付賬款-應(yīng)付暫估款-142200.72 借貸都是負(fù)數(shù)
是不是當(dāng)月所有人工分?jǐn)偟綆?kù)存商品和半成品中,半成品即使不盤(pán)點(diǎn),估算半成品的人工;;不管用定額成本或者把當(dāng)月人工完全分?jǐn)偟綆?kù)存商品(按半成品和完工產(chǎn)品數(shù)量比列),這兩種方法都行啊,只要每月不留人工成本差額,這兩種方法都可以啊?
今年4月份成立的公司今年6月份需要做工商年報(bào)嗎?5月31號(hào)前需要做匯算清繳嗎
私車(chē)公用租賃協(xié)議需要交印花稅嗎
帶扣職工電費(fèi)怎么做賬?這部分代發(fā)工資的人員社保掛靠我們分公司的,對(duì)方工資先打入我們私賬,我們總公司再打入分公司去代發(fā)工資和扣社保。 這時(shí)候要怎么做賬?
保安公司如何能優(yōu)化下所得稅稅率?不是小微了,又不想交25個(gè)點(diǎn)所得稅
公司剛成立幾個(gè)月,公司名下無(wú)車(chē)但一直在報(bào)銷(xiāo)油費(fèi),現(xiàn)在需要補(bǔ)哪些資料呢
老師,長(zhǎng)投減資成本法到權(quán)益法,墜入調(diào)整是,長(zhǎng)投要寫(xiě)二級(jí)科目嗎
董孝彬老師回答,老師,我一開(kāi)始退款分錄就是做的借方:銀行存款,貸方:預(yù)付賬款呀!都把搞糊涂了,退款到底是放借方還是貸方
老師好,一般納稅人,采購(gòu)貨款付了80%,現(xiàn)在貨物已經(jīng)入庫(kù)了,還沒(méi)有收到供應(yīng)商的發(fā)票,賬面兒要怎么做?
@董老師,晚上好,請(qǐng)問(wèn)在線嗎
老師,這張發(fā)票是2022年一月份取得的,說(shuō)明不是已經(jīng)取得發(fā)票才做的賬
我就納悶,同樣是暫估,暫估原材料和暫估電費(fèi),為什么處理不一樣
是的,后邊已經(jīng)附了發(fā)票呀