借:你好, 借:原材料,30000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))3900 貸:應(yīng)付票據(jù)33900 12,31,借:財(cái)務(wù)費(fèi)用33900*0.06/12=169.5 貸:應(yīng)付票據(jù)169..5 5.1借:應(yīng)付票據(jù)33900*(1+0.03) 貸:銀行存款33900*1.03=34917
1.企業(yè)2015年11月1日從A公司購(gòu)入原材料一批,增值稅專(zhuān)用發(fā)票列示:價(jià)款30000元,增值稅稅率13%,材料已經(jīng)驗(yàn)收入庫(kù),企業(yè)開(kāi)出為期6個(gè)月、票面金額33900元、票面利率6%的商業(yè)承兌匯票。 要求: (1)編制2015年11月1日的會(huì)計(jì)分錄。 (2)編制2015年12月31日的會(huì)計(jì)分錄。 (3)編制2016年5月1日的會(huì)計(jì)分錄。 2.企業(yè)2016年6月1日從B公司購(gòu)入原材料一批,增值稅專(zhuān)用發(fā)票列示:價(jià)款20000元,增值稅稅率13%,材料已經(jīng)驗(yàn)收入庫(kù),款項(xiàng)尚未支付,付款條件為:3/10、N/20,現(xiàn)金折扣中不包括增值稅,企業(yè)采用總價(jià)法核算。 要求:編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。 3.假設(shè)C公司為小規(guī)模納稅人,從一般納稅人D企業(yè)購(gòu)入原材料,增值稅專(zhuān)用發(fā)票列示:價(jià)款40000元,增值稅稅額5200元,材料已經(jīng)驗(yàn)收入庫(kù),款項(xiàng)尚未支付。 4.企業(yè)銷(xiāo)售化妝品32000元,增值稅稅額4160元,消費(fèi)稅稅率30%,款項(xiàng)已收存銀行。老師您好麻煩幫我看一下會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
1.企業(yè)2015年11月1日從A公司購(gòu)入原材料一批,增值稅專(zhuān)用發(fā)票列示:價(jià)款30000元,增值稅稅率13%,材料已經(jīng)驗(yàn)收入庫(kù),企業(yè)開(kāi)出為期6個(gè)月、票面金額33900元、票面利率6%的商業(yè)承兌匯票。要求:(1)編制2015年11月1日的會(huì)計(jì)分錄。(2)編制2015年12月31日的會(huì)計(jì)分錄。(3)編制2016年5月1日的會(huì)計(jì)分錄。
企業(yè)2015年11月1日從A公司購(gòu)入原材料一批,增值稅專(zhuān)用發(fā)票列示:價(jià)款30000元,增值稅稅率13%,材料已經(jīng)驗(yàn)收入庫(kù),企業(yè)開(kāi)出為期6個(gè)月、票面金額33900元、票面利率6%的商業(yè)承兌匯票。要求:(1)編制2015年11月1日的會(huì)計(jì)分錄。(2)編制2015年12月31日的會(huì)計(jì)分錄。(3)編制2016年5月1日的會(huì)計(jì)分錄。
1·企業(yè)2015年11月1日從A公司購(gòu)入原材料一批,增值稅專(zhuān)用發(fā)票列示:價(jià)款30000元,增值稅稅率13%,材料已經(jīng)驗(yàn)收入庫(kù),企業(yè)開(kāi)出為期6個(gè)月、票面金額33900元、票面利率6%的商業(yè)承兌匯票。要求:(1)編制2015年11月1日的會(huì)計(jì)分錄。(2)編制2015年12月31日的會(huì)計(jì)分錄。(3)編制2016年5月1日的會(huì)計(jì)分錄。
1·企業(yè)2015年11月1日從A公司購(gòu)入原材料一批,增值稅專(zhuān)用發(fā)票列示:價(jià)款30000元,增值稅稅率13%,材料已經(jīng)驗(yàn)收入庫(kù),企業(yè)開(kāi)出為期6個(gè)月、票面金額33900元、票面利率6%的商業(yè)承兌匯票。要求:(1)編制2015年11月1日的會(huì)計(jì)分錄。(2)編制2015年12月31日的會(huì)計(jì)分錄。(3)編制2016年5月1日的會(huì)計(jì)分錄。
老師你好,我這個(gè)工作經(jīng)歷那寫(xiě)的不對(duì)啊,報(bào)考中級(jí)顯示工作年限不夠
老師你好,我報(bào)中級(jí),你看我工作經(jīng)歷哪寫(xiě)的不對(duì)啊,報(bào)考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬(wàn),匯算清繳前收到10萬(wàn),剩余10萬(wàn)已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬(wàn)后,分錄該怎么寫(xiě),是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤(rùn)嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動(dòng)費(fèi)用的變動(dòng)率,利潤(rùn)定50%,怎么算吊牌價(jià)
老師,對(duì)公賬戶(hù)轉(zhuǎn)款法人個(gè)人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對(duì)公轉(zhuǎn)法人個(gè)人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線(xiàn)之類(lèi)的
請(qǐng)問(wèn)老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個(gè)軟件中,但是在算利潤(rùn)表的時(shí)候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個(gè)要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個(gè)月6月做分錄調(diào)整呢
請(qǐng)問(wèn),電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費(fèi)如何入賬?
職工交通費(fèi)抵扣怎么抵?