某企業(yè)為增值稅一股納稅人,2019年10月發(fā)生如下現(xiàn)金業(yè)務(wù):1.提取現(xiàn)金10000元。根據(jù)現(xiàn)金支票存根,填制銀行存款付款憑證,做如下會計分錄:2.出售材料,收入現(xiàn)金232元,其中增值稅26元,根據(jù)銷售發(fā)票,填制收款憑證,做如下會計分錄:)??勺儸F(xiàn)凈值3.職工王美交回欠款180元。根據(jù)收據(jù)填制收款憑證,做如下會計分錄:4.月末在庫存現(xiàn)金清查中,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金短缺100元,原因特查,做如下會計分梁:.經(jīng)過調(diào)查,認(rèn)為庫存現(xiàn)金細(xì)獻,山納員應(yīng)不以精借,做如下會計分量: 您好 1.提取現(xiàn)金10000元。根據(jù)現(xiàn)金支票存根,填制銀行存款付款憑證,做如下會計分錄: 借 庫存現(xiàn)金10000 貸 銀行存款10000 2.出售材料,收入現(xiàn)金232元,其中增值稅26元,根據(jù)銷售發(fā)票,填制收款憑證,做如下會計分錄:)。 借 庫存現(xiàn)金232 貸 其他業(yè)務(wù)收入232-26=206 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額26 可變現(xiàn)凈值3.職工王美交回欠款180元。根據(jù)收據(jù)填制收款憑證,做如下會計分錄: 借 銀行存款180 貸 其他應(yīng)收款180 4.月末在庫存現(xiàn)金清查中,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金短缺100元,原因特查,做如下會計分梁:. 借 待處理財產(chǎn)損溢100 貸 庫存現(xiàn)金100 經(jīng)過調(diào)查,認(rèn)為庫存現(xiàn)金細(xì)獻,山納員應(yīng)不以精借,做如下會計分量 借 其他應(yīng)收賬款100 貸 待處理財產(chǎn)損溢100
老師,其他業(yè)務(wù)收入的款老板專門用一個卡收,次月轉(zhuǎn)入主卡以主卡做賬為什么要用預(yù)收啊根據(jù)當(dāng)月小票借其他應(yīng)收款老板貸其他業(yè)務(wù)收入然后次月借銀行存款貸其他應(yīng)收款老板,不對嗎
老師你好,我想了解下石油行業(yè)損耗率怎么算。按千分之,期初庫存61.18噸,本月入庫96.1噸,本月出庫88.82噸,賬面庫存68.46噸,實際盤點庫存67.95噸,求損耗率怎么算
老師你好,我想了解下石油行業(yè)損耗率是怎么算的,說按千分之,期初庫存61.18噸,當(dāng)月入庫96.1噸,當(dāng)月總出庫88.82噸,賬面庫存是68.46噸,實際庫存(實地盤點)為67.95噸,求損耗率怎么算
老師請問一下,公司匯算清繳的時候折舊問題,如果全部都按500w一次稅收的話,清算好要稅收返還了,但是不想這樣?能不能固定資產(chǎn)有多個,選擇其中部分500w一下全額折舊,另外一部分仍然還得按帳上折舊,兩種方式并行,這樣分?jǐn)偅?/p>
老師,老板有2張卡,其中一張是做其他業(yè)務(wù)收款的卡,月底老板會把做其他業(yè)務(wù)的收入轉(zhuǎn)到主卡上面來,做賬是以主卡為主做,但當(dāng)月的收入都是次月匯總轉(zhuǎn)進來,怎么做賬,是記其他應(yīng)收款老板然后主營業(yè)務(wù)收入次月轉(zhuǎn)進來再做借銀行存款老板貸其他應(yīng)收款老板可以嗎,還是怎么做啊
我總是不理解,為什么耗費差異是價差?
老師:長投投資一家公司500萬,0元轉(zhuǎn)給另外公司,確認(rèn)投資損失500萬,匯算清繳投資收益填寫哪一欄哪行?還有資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整表填哪行哪列?
請問四層架構(gòu)的家族控股公司怎樣設(shè)置
老師 請問行政復(fù)議不是需要先把罰款交上才能申請行政復(fù)議么 課堂筆記是這么寫的呀 那這題讓選錯誤的 為什么有C選項呢
發(fā)票三流一致是什么意思