學(xué)員您好,您的問題具體是什么?有截圖嗎?
2022年做企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增要交所得稅,那這筆所得稅應(yīng)該入21年賬里還是入22年賬里?
老師,2021年入賬的費用,發(fā)票在2022年匯算清繳之后的6月收到,申報2021企業(yè)所得稅時,做納稅調(diào)增這筆費用。那2022年收到發(fā)票是不是要追補申報企業(yè)所得稅呢?分錄該怎么做呢?
老師,有一筆2021年的收入已入賬,2022年企業(yè)所得稅匯算清繳時應(yīng)該怎么做?
2022年5月做2021匯算清繳的時候繳納的2021的企業(yè)所得稅,怎么記賬寫分錄?
老師,你好,2022年做2021年匯算清繳的時候需要補繳200多塊錢的企業(yè)所得稅,當時沒有做分錄,現(xiàn)在應(yīng)該怎么做呢?
請問老師去年半年忘記計提工資了,今年1月支付去年半年的工資,請問老師這個怎么做賬呢
老師,我感覺這個正確答案解析不對啊,為什么非付現(xiàn)成本還要乘以(1-25%)呢,不是不用乘嗎
某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年1月發(fā)生以下業(yè)務(wù):1)將成本800萬的產(chǎn)品對外銷售80%,取得含稅價1130萬;其余作為股利發(fā)放2)購入生產(chǎn)原料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額49萬元;3)購進一輛小汽車作為公用車,取得機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬元;4)在某市購入3間房屋作為工作用房,取得一般納稅人開具的增稅專用發(fā)票,含稅金額545萬元,該房屋采用一般計稅方法;5)支付一般納稅人廣告公司設(shè)計費,取得增值稅專用發(fā)票注明金額為5萬元;6)上月期進的免稅農(nóng)產(chǎn)品(購進時計劃用于加工食品對外銷售,尚未被領(lǐng)用)因保管不善發(fā)生損失,已知產(chǎn)品賬面成本1.15萬元(含運費成本0.15萬元,從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票),該批產(chǎn)品上月已申報抵扣進項稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識點并講解;2.計算以下內(nèi)容:(1)該企業(yè)當月銷項稅額;(2)業(yè)務(wù)4可抵扣的進項稅額;(3)該企業(yè)當月進項稅額轉(zhuǎn)出;(4)當月應(yīng)繳納增值稅。
老師好,不退稅貨物按免稅處理,增值稅申報填免稅銷售額,進項稅額轉(zhuǎn)出,這樣做會計分錄有沒有問題?
老師,小規(guī)模納稅人(餐飲,酒店類)是不入期間費用比較少,一般都入成本科目呢
第三問調(diào)整留存收益的金額和答案不一樣,求老師寫分錄計算調(diào)整留存收益的金額,
老師中級經(jīng)濟法。有案例分析題嗎?
這是勞務(wù)收入,如何計算勞務(wù)個稅
你好請教,我剛?cè)肼毜墓径哪?0月光明搬到寶安,退稅備案變更到寶安是25年5月才申請的目前仍在辦理中,24年10月-12月有幾張報關(guān)單(即有退稅的也有夸大類免稅的)當期沒有開票也沒有做未開票處理,現(xiàn)在25年該如何處理?是否要更正24年出口當月的未開票銷售收入?
公司法定代表人是甲,股東是乙,認繳30萬,持股比例100%,那么現(xiàn)在要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,那轉(zhuǎn)讓方是乙吧
就是問一下老師這筆收入應(yīng)該填到哪一欄
你就寫填第2項,未按權(quán)責發(fā)生制確認的收入那調(diào)就行了
只有帶小紅三角的才能填入數(shù)字
這是讓您填相應(yīng)的附表
應(yīng)該填入哪個表格
后面有表格代碼的