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2、深圳某商貿(mào)公司為2013年稅局批準(zhǔn)為增值稅一般納稅人,有職工200人,其中殘疾職工20人,2018年度相關(guān)資料如下:(1)全年實(shí)現(xiàn)銷售收入9000萬元;(2)第四季度對(duì)外出租倉(cāng)庫(kù)收取租金15萬元;(3)國(guó)債利息收入100萬元;(4)繳納土地使用稅9.8萬元,繳納房產(chǎn)稅42.96萬元,繳納印花稅2.535萬元,城市維護(hù)建設(shè)稅47.88萬元,教育費(fèi)附加34.20萬元;(5)銷售產(chǎn)品成本5200萬元,發(fā)生銷售費(fèi)用1000萬元,發(fā)生管理費(fèi)用900萬元,其中含新產(chǎn)品研究開發(fā)費(fèi)用400萬元(項(xiàng)目失?。?,發(fā)生財(cái)務(wù)費(fèi)用200萬元,給殘疾職工發(fā)放工資30萬元(已記入相關(guān)成本費(fèi)用);(6)9月發(fā)生人為意外事故,損失3月購(gòu)入的庫(kù)存原材料成本40萬元,10月取得了保險(xiǎn)公司賠償款10萬元;10月直接向某老年機(jī)構(gòu)捐款2萬元;10月由于晚入庫(kù)稅款交納滯納金1萬元;(7)2012年度虧損50萬元,2013年度虧損20萬元。請(qǐng)根據(jù)上述資料:(1)計(jì)算2018年應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅;(2)公司需留存?zhèn)洳榈馁Y料。

2022-04-21 20:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-04-21 21:34

你好需要計(jì)算做好了給你

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齊紅老師 解答 2022-04-22 06:45

會(huì)計(jì)利潤(rùn)的計(jì)算是 9000+15+100-9.8-42.96-2.535-47.88-34.20-5200-1000-900-200+10-3=1684.625

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齊紅老師 解答 2022-04-22 06:45

國(guó)債利息免稅,納稅調(diào)減100

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齊紅老師 解答 2022-04-22 06:46

新產(chǎn)品研發(fā)加計(jì)扣除50%納稅調(diào)減200

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齊紅老師 解答 2022-04-22 06:46

殘疾人工資加計(jì)扣除100%納稅調(diào)減30

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齊紅老師 解答 2022-04-22 06:46

直接捐贈(zèng)和滯納金納稅調(diào)增3

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齊紅老師 解答 2022-04-22 06:47

應(yīng)納稅所得額的計(jì)算是 1684.625-100-200-30+3-50-20=1287.625 應(yīng)交所得稅1287.625*0.25=321.90625

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