你好; 先去看看你 負債表 截止在注銷的時候有哪些欄次有余額

你好,老師,我們公司要注銷,但是我們有對外投資款,這個應(yīng)該要怎么處理
請問:公司有往來掛賬,對方要注銷,那我們的掛賬應(yīng)該怎么處理呢?
老師 我們要注銷公司 賬目應(yīng)該怎么處理
老師,公司要注銷了,可是還有應(yīng)收和應(yīng)付,賬務(wù)該怎么處理?
老師,我們公司要注銷了,不是破產(chǎn),賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?固定資產(chǎn)一些辦公用品,分錄怎么寫?
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會計都沒有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費管理制度中明確提出公司的差旅費除城市間的出行費用外,其余諸如住宿費、伙食費、通訊費等費用實行“費用包干制”這種情況下,在報銷時還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?
我做了一家公司,每個月要開票,但是我沒有票,叫我朋友給我開,款沒次打到他那里,今天給我說款轉(zhuǎn)不出來了要上30的稅是什么意思,普通發(fā)票
2025年11月申報10月所屬期9月工資,我10月底付了9月工資6200元,稅前工資(6200+439.82),11月通知7-10月社保上調(diào),需要補繳差額,我11月申報個稅按稅前工資(6200+439.82),扣減439.82還是扣減(439.82+7月-10月社保差額)
老師,,社保,基數(shù)申報表是自己做嗎。 二月第九筆業(yè)務(wù),40000怎么來的呢。
社保公司承擔(dān)社保公司部分和個人部分,繳納社保時,借管理費用_社保,貸銀行存款
老師,公司大股東未實繳,公司凈資產(chǎn)為負,對外溢價轉(zhuǎn)股可以零元轉(zhuǎn),資金全部進入公司進入實收資本和資本公積嗎
貨幣資金 和 其他應(yīng)付款
?你好;? 其他應(yīng)付款支付出去 ; 借其他應(yīng)付款貸庫存現(xiàn)金或者銀行存款? ?
但是現(xiàn)在貨幣資金只有幾百塊了 但是其他應(yīng)付款還有幾萬塊 這個怎么辦
然后還有實收資本是正數(shù) 未分配利潤和所有者權(quán)益是負數(shù)
?你好;? 余額 轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入去??
那所有者權(quán)益那里不用管嗎
?你好;? ?你先轉(zhuǎn)了之后 去看下你利潤是 虧損還是盈利了。 還得考慮? 分紅報稅的??
我們從盈利到現(xiàn)在 一直是虧損的
?你好;? 那你轉(zhuǎn)了營業(yè)外收入還是虧損? 就不管 利潤部分了。? ? ??
老師 我們因為是培訓(xùn)學(xué)校,之前因為公司采購美容床那些教學(xué)工具比較便宜,都入了費用 現(xiàn)在就沒有固定資產(chǎn),但是那些東西現(xiàn)在怎么辦呢,都被老板自己拉回去了
?你好 ;? ? ? 你 負債表還有哪些欄次沒有平??
沒有了 我的意思是 那些東西之前入費用了 就不用管了嗎 那被老板拉回去了算什么
?你好;? ?之前? 的不管了。 你負債表 的 欄次 都清理了就可以了? ?