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1、某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率13%,2019年6月份的有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下:(1)銷售甲產(chǎn)品給某大商場,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售額80萬元;另外,取得銷售甲產(chǎn)品的送貨運(yùn)輸費(fèi)不含稅收入5.85萬元,并開具了增值稅專用發(fā)票。(2)銷售乙產(chǎn)品,開具普通發(fā)票,取得銷售額29.25萬元。(3)將試制的一批應(yīng)稅新產(chǎn)品用于本企業(yè)基建工程;成本價(jià)為20萬元,國家稅務(wù)總局規(guī)定成本利潤率為10%,該新產(chǎn)品無同類產(chǎn)品市場銷售價(jià)格。(4)購進(jìn)貨物取得增值稅專用發(fā)票,注明支付的貨款60萬元、進(jìn)項(xiàng)稅額10.2萬元;另外支付購貨的運(yùn)輸費(fèi)用6萬元,取得運(yùn)輸公司開具的貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票。(5)向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品一批,支付收購價(jià)30萬元,支付給運(yùn)輸單位的運(yùn)費(fèi)5.55萬元,取得農(nóng)產(chǎn)銷售發(fā)票和運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票。本月下旬將購進(jìn)的農(nóng)產(chǎn)品的20%用于本企業(yè)職工福利。要求:計(jì)算以上各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)涉及的增值稅稅額,寫出計(jì)算過程

2022-04-19 09:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-04-19 10:02

同學(xué)你好,計(jì)算如下: 業(yè)務(wù)1甲產(chǎn)品銷項(xiàng)稅80*13%%2B5.85*9%=10.93 業(yè)務(wù)2乙產(chǎn)品銷項(xiàng)稅29.25/1.13*13%=3.37 業(yè)務(wù)3的銷項(xiàng)稅20*(1%2B10%)*13%=2.86 業(yè)務(wù)4可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額10.2%2B6*9%=10.74 業(yè)務(wù)5可以抵扣進(jìn)項(xiàng)(30*10%%2B5.55*9%)*80%=2.8

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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