您好 ①4.2日華夏公司購(gòu)進(jìn)甲材料300000元,增值稅39000元,款已付,材料已入庫(kù)。 借:原材料 300000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額39000 貸:銀行存款339000 ②4.7日華夏公司購(gòu)進(jìn)乙材料100000元,增值稅13000元,款未付,材料未入庫(kù)。 借:原材料 100000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額13000 貸:應(yīng)付賬款113000 ③華夏公司購(gòu)一臺(tái)小汽車,價(jià)款100000,增值稅稅率13%,投入使用,款已付。 借:固定資產(chǎn) 100000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 13000 貸:銀行存款113000 ④4.8日華夏公司購(gòu)進(jìn)乙材料400000元,增值稅26000元,材料未入庫(kù),企業(yè)開出商業(yè) 借:在途物資 400000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額26000 貸:應(yīng)付票據(jù)426000 ⑤華夏公司購(gòu)一臺(tái)生產(chǎn)線,價(jià)款200000,增值稅稅率13%,設(shè)備投入安裝,款已付。 借:在建工程? 200000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額26000 貸:銀行存款226000 ⑥設(shè)備投入安裝,發(fā)生銀行存款2500元。 借:在建工 2500 貸:銀行存款 2500 ⑦設(shè)備投入安裝,領(lǐng)用原材料3500元 借:在建工程 3500 貸:原材料 3500 ⑧設(shè)備投入安裝,發(fā)生人工費(fèi)8000元。 借:在建工程 8000 貸:應(yīng)付職工薪酬8000 ⑨設(shè)備安裝完畢投入使用,價(jià)值550000元。 借:固定資產(chǎn) 550000 貸;在建工程 550000
老師好,請(qǐng)問一下,25年所得稅匯算清繳時(shí),填寫捐贈(zèng)表時(shí),不符合扣除的開回村鎮(zhèn)發(fā)票,要不要信息采集呀。
資本公積在稅收上有什么影響嗎?比方說負(fù)債表未分配數(shù)是正的就涉及分紅個(gè)稅。
我24年12月份暫估了132萬,現(xiàn)在在1月份補(bǔ)回來了50萬,剩下的82萬,我要在匯算清繳的時(shí)候交稅,我賬務(wù)處理該怎么做,這個(gè)暫估怎么變成0?
老師,如果以小規(guī)模的狀態(tài)去備案單一窗口和辦口岸卡,是不是以后變成一般納稅人也不能退稅
老師,收到國(guó)稅短信說要通知員工做年度個(gè)稅匯算清繳,員工在2024年已經(jīng)依法繳納個(gè)稅,且年收入未滿12萬元,可以直接不做年度匯算清繳嗎?
老師,審計(jì)師報(bào)名窗口,謝謝
老師藥店銷售藥品刷了醫(yī)??ǎ卧虏呕蒯t(yī)保得錢,這分錄怎么做?
老師,填寫匯算清繳的基本信息103資產(chǎn)總額,是按資產(chǎn)負(fù)責(zé)表的資產(chǎn)總計(jì)平均數(shù)填嗎?
你好,我想問一下,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸方500元為多做收入。現(xiàn)在要沖掉,是借方-500,還是借方500
老師您好,出口退稅,稅款已經(jīng)退回到公司賬戶上,相對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅需要轉(zhuǎn)出,分錄怎么做呀
還有兩呢老師
9個(gè)不是都寫完了么?還有兩呢?在哪里啊