需要交的所得稅=利潤*2.5%
老師您好,麻煩問下,我們公司在12月份做了20萬的暫估成本,企業(yè)所得稅也報(bào)完了,現(xiàn)在2021年一月份才開來成本票,那么我想問這成本可以作為20年的成本少交企業(yè)所得稅嗎?匯算清繳的時(shí)候要不要調(diào)減20萬成本?
請教大家,我們有個(gè)公司今年上半年成立的,之前一直沒領(lǐng)過發(fā)票,但是有進(jìn)項(xiàng),7月份的增值稅已經(jīng)申報(bào)過了,出納今天去稅局領(lǐng)發(fā)票增量在了7月份,票種核定的是公司經(jīng)營范圍之一的租賃業(yè)務(wù),準(zhǔn)備8月份開租賃發(fā)票。那本月需要就7月份的稅費(fèi)重新報(bào)嗎
老師好,現(xiàn)在12月了,我們公司這一年都沒有交企業(yè)所得稅,一直是預(yù)提費(fèi)用,現(xiàn)在還差200萬的成本票,我們?nèi)粝肷俳黄髽I(yè)所得稅是必須1月報(bào)稅時(shí)湊夠成本票嗎?還是明年4月匯算清繳前湊夠也行?
老師,我們公司是盤扣腳手架租賃公司,備案的一般納稅人,2021年1月份成立, 第一年收入1430萬元 第二年收入1430萬元 第三年收入1430萬元 第一年交22.5萬的企業(yè)所得稅 第二年交22.5萬的企業(yè)所得稅 第三年交22.5萬的企業(yè)所得稅 請問企業(yè)所得稅,稅負(fù),是多少
你好老師,麻煩問一下我12月份預(yù)提成本20萬,到下一年3月份以前拿票把預(yù)提的成本沖回,這樣在上一年度就可以少交企業(yè)所得稅,這樣可以嗎?有沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
老師有點(diǎn)暈了,會(huì)計(jì)分錄設(shè)計(jì)沒有閉環(huán),我接到一個(gè)任務(wù),就是要站在食堂的角度上,(食堂沒有專門銀行賬戶)收集學(xué)校和餐飲公司的支付憑證作為附件,面反映學(xué)校食堂的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。
非貨幣性資產(chǎn)交換,不是涉及金融資產(chǎn)的都不行嘛,為什么換出資產(chǎn)是長期股權(quán)投資就可以?長期股權(quán)投資還一定是權(quán)益法確認(rèn)的而不是成本法確認(rèn)的,說是涉及到企業(yè)合并
老師,個(gè)體戶首次登錄自然人電子稅務(wù)局,申報(bào)經(jīng)營所得個(gè)稅,0收人,就經(jīng)營者一人,非要在代扣代繳采集人員信息嗎
如果制造費(fèi)用是前期科目制造費(fèi)用是負(fù)數(shù),我再結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用進(jìn)生產(chǎn)成本怎么弄呢
查賬征收經(jīng)營所得 的收入總額和成本費(fèi)用填季度還是本年累計(jì)?
納稅申報(bào)不交企業(yè)所得稅,但實(shí)際報(bào)表利潤正數(shù),要不要計(jì)提所得稅
老師,一般納稅人的增值稅是怎么計(jì)提的呢?
沒有發(fā)票號(hào)碼的普通電子發(fā)票可以開給別人嗎
法人借給公司錢怎么做分錄
老師,請問法律咨詢服務(wù)公司的成本主要有哪些,除了人工
現(xiàn)在我們沒有成本票,就是我暫估成本,交多少稅合適。
這個(gè)自己考慮承受能力了,沒有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利;方便的話,麻煩給個(gè)5星好評哦。禮貌用語請勿回復(fù)