你好,分錄如下 借:應(yīng)收賬款 10.17 貸:主營業(yè)務(wù)收入 9 ? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅1.17 借:主營業(yè)務(wù)成本8 貸:庫存商 品8 借:銀行存款 9.97? ? 財務(wù)費用0.2 貸:應(yīng)收賬款10.17
一、甲公司銷售給乙公司商品一批,貨款10000元,增值稅稅率為13%,并代墊運費1000元,該商品的成本為5000元。 二、甲公司收到上述貨款。 三、甲公司為增值稅一般納稅人,3月1日銷售商品1000件給乙公司,單價20元,增值稅稅率為13%,該商品的成本價每件12元,由于是成批出售,甲公司給乙公司10%的商業(yè)折扣。 四、甲公司為增值稅一般納稅人,3月1日銷售商品1000件給乙公司,單價20元,增值稅稅率為13%,并在銷售合同中規(guī)定現(xiàn)金折扣條件為“2|10、1|20、n|30”,乙公司3月8日付款。
9.1、A公司2019年7月1日與藝公司簽訂一份銷售合同,合同約定A公司交付甲商品一批,價款為10萬,稅率13%,7月5日發(fā)貨,乙公司7月10日付款。5日A公司發(fā)貨,墊付運費2000元,稅率9%。10日收到乙公司付款,該批商品成本為8萬。
2、A公司2019年7月1日與乙公司簽訂一份銷售↓合同,合同約定A公司向乙公司銷售甲商品一。批,價款為10萬,稅率13%,因數(shù)量大,給乙公司10%優(yōu)惠(不含增值稅)。另付款條件為2/10,1/20,N/30。7月9日收到乙公司付款。該批商品成本為8萬。
9.1、A公司2019年7月1日與藝公司簽訂一份銷售合同,合同約定A公司交付甲商品一批,價款為10萬,稅率13%,7月5日發(fā)貨,乙公司7月10日付款。5日A公司發(fā)貨,墊付運費2000元,稅率9%。10日收到乙公司付款,該批商品成本為8萬。做會計分錄
9.1、A公司2019年7月1日與藝公司簽訂一份銷售合同,合同約定A公司交付甲商品一批,價款為10萬,稅率13%,7月5日發(fā)貨,乙公司7月10日付款。5日A公司發(fā)貨,墊付運費2000元,稅率9%。10日收到乙公司付款,該批商品成本為8萬。做會計分錄
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負(fù)25萬。現(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費由b承擔(dān),該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時a在稅務(wù)平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費的,在外人看來本來就是a的,這個稅費和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬???
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
老師這個稅費1.17是怎么來的
你好,你給了10%的的優(yōu)惠,按總價90%算收入和銷項稅哈。10*(1-10%)*13%)