同學(xué)你好 暫估的紅沖了然后按照發(fā)票再做
老師小企業(yè)會計準(zhǔn)則去年收入是借應(yīng)收賬款20000帶主營業(yè)務(wù)收入20000,成本是借主營業(yè)務(wù)成本10000貸庫存商品10000今年沖減去年收入成本分錄借應(yīng)收賬款-20000貸利潤分配未分配利潤-20000成本是借利潤分配未分配利潤-10000貸庫存商品-10000,這樣對嗎
市場監(jiān)督局罰我們款2萬元 這個我是不是要所得稅匯算的時候是不是要調(diào)增
老師,我們不是生產(chǎn)型企業(yè),購進來的焊接工具記到哪里
你好老師、去年12月份的獎金和工資被我申報一起了導(dǎo)致公司多繳了6萬多、在25年4月去大廳修改了、申請退回了這6萬多、請問我怎么做賬
老師,所得稅費用可以不做計提直接繳納嗎
企業(yè)所得稅年報資產(chǎn)總額是怎么來的
老師,老板叫我給公司的員工講下財務(wù)方面的知識,我應(yīng)該從哪些方面講,講哪些,哪些不用講
請教各位老師,在內(nèi)賬里面,是不是將當(dāng)月客戶的對賬單金額減去當(dāng)月供應(yīng)商的對賬金額再減去當(dāng)月的水電費房租人員工資等成本費用,就可以直接得出準(zhǔn)確的利潤了???跟外賬的做法有點搞不清了。老板就想簡單一點去計算出來利潤。
公司當(dāng)時購入一輛二手車,進項已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在需要買了二手車,繳納什么稅,稅率是多少
廣告設(shè)計制作安裝合同是開具廣告代理服務(wù)*廣告制作嗎?單位能開批嗎?
老師,我覺得你沒聽懂我的話。我暫估了成本,次年進行年度匯算清繳時,因為收不到發(fā)票,所以只能納稅調(diào)增,于是我在年報里面調(diào)增了成本,然后繳納了所得稅。這個時候,我應(yīng)該怎么做賬,把賬目上掛著的應(yīng)收賬款沖回。
這個只是匯算清繳的時候調(diào)增 賬上不用做分錄的
肯定是要調(diào)整的,那我這個應(yīng)收賬款就有一筆暫估一直掛著,本來就是因為用暫估把成本增加了,后來我匯算清繳,我成本減少了,所以繳納了所得稅,那我這個暫估就相當(dāng)于需要紅沖,因為沒用它了,但是因為跨年我不能單純紅沖,不然就會計入當(dāng)期成本里面。所以得用到年度損益調(diào)整,你到底說些什么,不做,什么都不做,它一直掛著啊,請不要說不用處理了,我真夠了
要說幾遍才能
百度會計學(xué)堂其他老師一聽就懂,你為什么每次接了就說不處理,到底有沒有聽懂我的訴求
同學(xué)你好 這個你可以問稅局呀 暫估的匯算清繳之前沒有來發(fā)票直接納稅調(diào)整明細表調(diào)增就可以 賬上不用做分錄調(diào)整的 賬上直接不用管 你不相信可以問稅局