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③27日,經(jīng)研究決定,本單位擬建設(shè)一個倉庫,由出納董明開出農(nóng)業(yè)銀行轉(zhuǎn)賬支票1張購買工程物資10000元,增值稅稅率為13%,當(dāng)日投入工程建設(shè)。相關(guān)單據(jù)送核算會計制單,結(jié)算號為263511,結(jié)算日期為當(dāng)日,附件計3張編制會計分錄

2022-04-13 16:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-13 16:21

您好 借:工程物資10000 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額10000*0.13=1300 貸:銀行存款11300

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您好 借:工程物資10000 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額10000*0.13=1300 貸:銀行存款11300
2022-04-13
同學(xué)你好 借,管理費用一業(yè)務(wù)招待費 貸,銀行存款;
2022-04-12
你好,借:管理費用 500 貸:銀行存款 500
2022-04-12
您好 借:周轉(zhuǎn)材料1400 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額182 貸:銀行存款1400%2B182=1582
2022-04-12
同學(xué)你好 借,管理費用 貸,應(yīng)付職工薪酬 借,應(yīng)付職工薪酬 貸,銀行存款;
2022-04-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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