借,周轉(zhuǎn)材料4000 應(yīng)交稅費520 貸,銀行存款4520 你這里分次攤銷的話可以用多少次呢?
MY公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為16%。低值易耗品收發(fā)采用實際成本計價進行日常核算,發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務(wù):1. 9月1日,購入低值易耗品一批,實際成本4000元,增值稅稅額640元,通過網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬支付。2. 9月5日,生產(chǎn)車間領(lǐng)用該批低值易耗品。3. 12月1日,該批低值易耗品報廢,取得殘料收人150元(含稅)?!疽蟆扛鶕?jù)以上經(jīng)濟業(yè)務(wù)資料,編制相關(guān)的會計分錄(該批低值易耗品攤銷采用分兩次
My公司為增值稅,一般繳納稅人,適用增值稅為13%9月1日,購入低值易耗品一批,實際成本4000元,增值稅稅額520元,通過網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬支付。9月5日生產(chǎn)車間領(lǐng)用該批低值易耗品。12月1日,該批低值易耗品報廢取得材料收入150元(含稅,開具增值稅普通發(fā)票)
M公司為增值稅,一般繳納人,適用稅率為13%,9月1日購入低值易耗品一批,實際成本4000元,增值稅稅額520元,9月5日生產(chǎn)車間領(lǐng)用該批低值易耗品,12月1日,該批低值易耗品報廢,取得殘料收入150元(含稅,開具增值稅普通發(fā)票)該批低值易耗品攤銷采用多次攤銷法
My公司為增值稅,一般繳納稅人,適用增值稅為13%9月1日,購入低值易耗品一批,實際成本4000元,增值稅稅額520元,通過網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬支付。9月5日生產(chǎn)車間領(lǐng)用該批低值易耗品。12月1日,該批低值易耗品報廢取得材料收入150元(含稅,開具增值稅普通發(fā)票)
資料】MY公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為13%,低值易耗品收發(fā)采用實際成本計價進行日常核算。該公司發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務(wù):1.9月1日,購入低值易耗品一批,實際成本4000元,增值稅稅額520元,通過網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬支付。2.9月5日,生產(chǎn)車間領(lǐng)用該批低值易耗品。3.12月1日,該批低值易耗品報廢,取得殘料收入150元(含稅,開具增值稅普通發(fā)票)?!疽蟆扛鶕?jù)以上經(jīng)濟業(yè)務(wù)資料,編制相關(guān)的會計分錄(該批低值易耗品攤銷采用分次攤銷法)。
請教老師,我去年這筆分錄多做了,也就是說流水里已經(jīng)付了工資,我又做了一筆支付工資,這個怎么調(diào)整?
想問一下,怎么操作在電子稅務(wù)局先補交以前年份的印花稅,然后稅局再退回來給企業(yè)。
假設(shè)3月初的匯率7.1,3月收到美元0.1未結(jié)匯,3月末匯率7.2,我用3月最后一個工作日的匯率進行結(jié)轉(zhuǎn),借應(yīng)收賬款美元戶0.01,在財務(wù)費用匯兌損益0.01。 下月我收到一筆美元,并且結(jié)匯,結(jié)匯時把上月美元0.1起結(jié)匯,這種情況下,我的會計分錄與金額該怎樣填寫
沒有實際業(yè)務(wù),找進項發(fā)票進來公戶付款過賬,然后對方扣除稅點返回個人賬戶,怎樣做會計處理
請問老師電子稅務(wù)局查詢以前年度增值稅電子普通發(fā)票,沒有查詢到是不是就是收到的假發(fā)票
老師,請問正常情況下,所得稅費用就是我繳納所得稅的金額吧?如果存在遞延所得稅資產(chǎn)的話,所得稅費用是不是就是兩者之和?
如果我們老板直接用個人賬戶支出公司的各項成本,是不是借管理費用 貸其他應(yīng)付款-法人
請問老師季報現(xiàn)金流量表沒報,匯算清繳現(xiàn)金流量表還需要報嗎
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳,A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整,這張表第五條各類社會保障性繳款是指什么,怎么填?
@董孝彬 老師,請問在線嗎?有問題咨詢