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各位老師大家好,2021年12月份的賬是前會計記得,顯示是印花稅在借方余額是什么意思呢,我2022年1月份才拿到完稅憑證,這個該怎么做賬務(wù)處理呢

2022-04-11 14:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-11 14:18

同學(xué),你要看到那張計提印花稅的憑證,如果你拿到完稅憑證就借:營業(yè)稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅。

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快賬用戶5670 追問 2022-04-11 14:22

老師,是這樣的,我們二月份報稅印花稅222元,沒有完 稅憑證,因為國家出臺了新政策,申請延緩了,去年的稅款也退回到公戶了,說是今年8月份才交納呢,這個賬務(wù)我不知道怎么做處理呢,請教一下老師

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齊紅老師 解答 2022-04-11 14:23

如果8月份才交可以不管它,等到繳納的時候你就直接計借:營業(yè)稅金及附加? 貸:銀行存款。

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快賬用戶5670 追問 2022-04-11 14:24

好 的,老師,那最終這個繳納之后,就把他轉(zhuǎn)到本年利潤,結(jié)轉(zhuǎn)損益了對嗎,

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齊紅老師 解答 2022-04-11 14:25

? 是的,轉(zhuǎn)到本年利潤,結(jié)轉(zhuǎn)損益

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快賬用戶5670 追問 2022-04-11 14:26

老師,再就是去年的稅款從10月份退回到翁戶了,只是申請延緩交況,退回來的這些稅款怎么做賬務(wù)處理呢,分錄怎么寫,請老師教一下,謝謝

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齊紅老師 解答 2022-04-11 14:27

退稅來的稅款你可以計入到其他收益,僅供參考哈。

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快賬用戶5670 追問 2022-04-11 14:29

老師,可以詳細解析一下嗎,我沒有處理過這種賬務(wù),不知道該怎么做,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-04-11 14:32

一般收到國家的退稅款是計入到其他收益或者營業(yè)外收入,但是我覺得其他收益會好一點。

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快賬用戶5670 追問 2022-04-11 14:33

老師, 這個稅最終是要補交上去的,只是暫時延緩交稅,為的是企業(yè)資金這一塊能周轉(zhuǎn),老師,可以給個分錄嗎,我實在想不出怎么做賬務(wù)處理

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齊紅老師 解答 2022-04-11 14:35

? 還要補繳????那到底是什么稅?印花稅嗎?

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快賬用戶5670 追問 2022-04-11 14:37

退回的是2021年10-12個月的增值稅,只是申請了延緩交稅,國家的新政策,退回來,今年8月份又要補交上去的,只是暫時的倒騰一下,這樣子

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齊紅老師 解答 2022-04-11 14:39

是你繳納了后退回來的嗎?

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快賬用戶5670 追問 2022-04-11 14:41

是的,老師

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齊紅老師 解答 2022-04-11 14:43

那你直接沖減你當(dāng)時繳納的那個分錄就可以了。

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快賬用戶5670 追問 2022-04-11 14:44

這些賬務(wù)是前會計做的,人家有的賬務(wù)沒有計提,直接繳納了,所以現(xiàn)在這個分錄沒出查

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齊紅老師 解答 2022-04-11 14:46

那你就根據(jù)她繳納的那筆分錄做相反的分錄,借:銀行存款 貸:相關(guān)科目

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