同學(xué),你要看到那張計提印花稅的憑證,如果你拿到完稅憑證就借:營業(yè)稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅。
老師你好,我想問下求石油損耗率怎么計算,期初是0,本年總?cè)霂?23.53噸,本年總出庫255.07噸,賬面庫存68.46噸,盤點庫存67.95噸,求損耗率怎么算
采購、生產(chǎn)、銷售環(huán)節(jié)的營運資金周轉(zhuǎn)期都是指什么
老師,五一放假調(diào)休,4月份工資和5月份工資怎么算,一線員工的
向銀行借款5年期300萬,假設(shè)貸款市場報價利率5年期是3.6%,請問每年利息各是多少,怎么算
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您好,老師。我們是一個物業(yè)公司,代運營一個商業(yè)廣場,其中商鋪租金,物業(yè)費,供冷/供暖費用,設(shè)備維修維護費,停車費等等,全都是這個物業(yè)公司收費,開具物業(yè)公司發(fā)票可以嗎?除物業(yè)費外,其他的幾項費用,開票時可以備注具體的費用名稱及繳費區(qū)間)嗎?比如供冷費 (20250615-20251015),煩請解答一下,謝謝!
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老師,A為公司股東,公司對外融資,B作為投資方收溢價2倍估值受讓A的50%股份,B的投資款如何操作才能既完成B的實繳出資義務(wù)同時溢價的部分資金也能作為A的實繳出資,并且各方不交稅或者少繳稅
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老師,是這樣的,我們二月份報稅印花稅222元,沒有完 稅憑證,因為國家出臺了新政策,申請延緩了,去年的稅款也退回到公戶了,說是今年8月份才交納呢,這個賬務(wù)我不知道怎么做處理呢,請教一下老師
如果8月份才交可以不管它,等到繳納的時候你就直接計借:營業(yè)稅金及附加? 貸:銀行存款。
好 的,老師,那最終這個繳納之后,就把他轉(zhuǎn)到本年利潤,結(jié)轉(zhuǎn)損益了對嗎,
? 是的,轉(zhuǎn)到本年利潤,結(jié)轉(zhuǎn)損益
老師,再就是去年的稅款從10月份退回到翁戶了,只是申請延緩交況,退回來的這些稅款怎么做賬務(wù)處理呢,分錄怎么寫,請老師教一下,謝謝
退稅來的稅款你可以計入到其他收益,僅供參考哈。
老師,可以詳細解析一下嗎,我沒有處理過這種賬務(wù),不知道該怎么做,謝謝老師
一般收到國家的退稅款是計入到其他收益或者營業(yè)外收入,但是我覺得其他收益會好一點。
老師, 這個稅最終是要補交上去的,只是暫時延緩交稅,為的是企業(yè)資金這一塊能周轉(zhuǎn),老師,可以給個分錄嗎,我實在想不出怎么做賬務(wù)處理
? 還要補繳????那到底是什么稅?印花稅嗎?
退回的是2021年10-12個月的增值稅,只是申請了延緩交稅,國家的新政策,退回來,今年8月份又要補交上去的,只是暫時的倒騰一下,這樣子
是你繳納了后退回來的嗎?
是的,老師
那你直接沖減你當(dāng)時繳納的那個分錄就可以了。
這些賬務(wù)是前會計做的,人家有的賬務(wù)沒有計提,直接繳納了,所以現(xiàn)在這個分錄沒出查
那你就根據(jù)她繳納的那筆分錄做相反的分錄,借:銀行存款 貸:相關(guān)科目