你好,要求對(duì)方開(kāi)專(zhuān)票就可以抵扣進(jìn)項(xiàng)了
甲公司為增值稅一般納稅人,本年 1 月 15 日銷(xiāo)售 150 件產(chǎn)品給乙公司,價(jià)款共計(jì) 300 萬(wàn)元(含增值稅)。雙方合同約定本年 1 月 15 日甲公司從乙公司收取貨款 100 萬(wàn) 元(含增值稅),本年 7 月 15 日甲公司從乙公司收取剩余貨款 200 萬(wàn)元(含增值稅) 甲公司本年向乙公司開(kāi)具價(jià)款為 300 萬(wàn)元(含增值稅)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票。甲公司銷(xiāo)售 產(chǎn)品適用增值稅稅率為 13%。請(qǐng)對(duì)其進(jìn)行納稅籌劃。
5.甲公司為增值稅一般納稅人,本年1月15日銷(xiāo)售150件產(chǎn)品給乙公司,價(jià)款共計(jì)300萬(wàn)元(含增值稅)。雙方合同約定本年1月15日甲公司從乙公司收取貨款100萬(wàn)元(含增值稅),本年7月15日甲公司從乙公司收取剩余貨款200萬(wàn)元(含增值稅)。甲公司本年向乙公司開(kāi)具價(jià)款為300萬(wàn)元(含增值稅)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票。甲公司銷(xiāo)售產(chǎn)品適用增值稅稅率為13%。請(qǐng)對(duì)其進(jìn)行納稅籌劃。
4.必答[簡(jiǎn)答題]甲公司為增值稅一般納稅人,本年1月接受小規(guī)模納稅人乙公司的安裝服務(wù),支付款項(xiàng)5.15萬(wàn)元(含增值稅),乙公司開(kāi)具一張?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票,票面金額為5.15萬(wàn)。請(qǐng)對(duì)其進(jìn)行納稅籌劃。
甲公司為增值稅一般納稅人,本年1月接受小規(guī)模納稅人乙公司的安裝支付款項(xiàng)5.15萬(wàn)元(含增值稅),乙公司開(kāi)具一張?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票,票面金額為萬(wàn)元。請(qǐng)對(duì)其進(jìn)行納稅籌劃。
1.甲公司為增值稅一般納稅人,本年1月接受小規(guī)模納稅人乙公司的安裝服務(wù),支付款項(xiàng)5.15萬(wàn)元(含增值稅),請(qǐng)對(duì)其進(jìn)行納稅籌劃。
還有我的存貨庫(kù)存還有40多萬(wàn)。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷(xiāo)的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購(gòu)買(mǎi)了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬(wàn),發(fā)票來(lái)了60萬(wàn),100萬(wàn)是瞎估估的,多暫估的40萬(wàn),現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫(xiě)?填寫(xiě)在什么位置,分錄需要怎么寫(xiě)?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
專(zhuān)門(mén)借款22.1.1借入2000萬(wàn),年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬(wàn)。問(wèn):資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對(duì)500算半年的利息?
老師,請(qǐng)教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問(wèn)題。我們收到自來(lái)水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開(kāi)具9%的轉(zhuǎn)供水專(zhuān)票。我們是總金額平進(jìn)平出。請(qǐng)問(wèn)這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對(duì)自己做的憑證對(duì)不對(duì)