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甲公司為增值稅一般納稅人.2017年6月3日,甲公司與乙公司簽訂供貨合同,向乙公司出售一批產(chǎn)品,貨款金額共計(jì)200000元,應(yīng)交增值稅32000元,根據(jù)購(gòu)貨合同的規(guī)定,乙公司在購(gòu)貨合同簽訂后一周內(nèi),應(yīng)當(dāng)向甲公司預(yù)付貨款120000元,剩余貨款在交貨后付清.2017年6月9日,甲公司收到乙公司預(yù)付貨款120000元存入銀行,6月19日甲公司將貨物后付清了剩余貨款.
(二)遠(yuǎn)大公司為增值稅一般納稅人,2020年發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),編制遠(yuǎn)大公司的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。16月3日,遠(yuǎn)大公司與甲企業(yè)簽訂供貨合同,向其出售一批設(shè)備,貨款金額共計(jì)100000元,應(yīng)交納的增值稅為13000元。根據(jù)購(gòu)貨合同規(guī)定,甲企業(yè)在購(gòu)貨合同簽訂一周內(nèi),應(yīng)當(dāng)向遠(yuǎn)大公司預(yù)付貨款60000元,剩余貨款在交貨后付清。2.6月8日,遠(yuǎn)大公司收到甲企業(yè)交來(lái)的預(yù)付賬款60000元并存入銀行。36月18日,遠(yuǎn)大公司將貨物發(fā)到甲企業(yè)并開(kāi)出增值稅發(fā)票,甲企業(yè)驗(yàn)收合格后付清了剩余貨款
遠(yuǎn)大公司為增值稅一般納稅人2020年發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),編制遠(yuǎn)大公司為增值稅一般納稅人二零二零年發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制遠(yuǎn)大公司的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄一六月遠(yuǎn)大公司為增值稅一般納稅人二零二零年發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制遠(yuǎn)大公司的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄一六月三日遠(yuǎn)大遠(yuǎn)大公司為增值稅一般納稅人二零二零年發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制遠(yuǎn)大公司的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄一六月三日遠(yuǎn)大公司與遠(yuǎn)大公司為增值稅一般納稅人,2020年發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制遠(yuǎn)大公司的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄,一,六月3日,遠(yuǎn)大公司與甲企業(yè)簽訂供貨合同,向其出售一批設(shè)備貨款金額共計(jì)10萬(wàn)元,應(yīng)繳納的增值稅為13000元,根據(jù)貨物款合同規(guī)定甲企業(yè)在或購(gòu)貨合同簽訂一周內(nèi),應(yīng)當(dāng)向遠(yuǎn)大公司預(yù)付貨款6萬(wàn)元剩余剩余貨款在交貨后付清二六月八剩余貨款在交貨后付清二六月八日遠(yuǎn)大公司收到剩余貨款在交貨后付清。二,六月8日遠(yuǎn)大公司收到甲企業(yè)收交來(lái)的預(yù)付賬款60萬(wàn)6萬(wàn)元并存入銀行,三,6月18日遠(yuǎn)大公司將貨物發(fā)到家企業(yè),并開(kāi)出增值稅發(fā)票,加企業(yè)驗(yàn)收合格后復(fù)興了剩余貨款
遠(yuǎn)大公司為增值遠(yuǎn)大公司為增值稅一般納稅人二零二零年發(fā)生如下遠(yuǎn)大公司為增值稅一般納稅人二零二零年發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制遠(yuǎn)大公司的相關(guān)會(huì)計(jì)遠(yuǎn)大公司為增值稅一般納稅人二零二零年發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制遠(yuǎn)大公司的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄一六月三遠(yuǎn)大公司為增值稅一般納稅人二零二零年發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制遠(yuǎn)大公司的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄一六月三日元大公司與甲企業(yè)簽訂或供貨遠(yuǎn)大公司為增值稅一般納稅人,2020年發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制遠(yuǎn)大公司的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄,一,六月3日元大公司與甲企業(yè)簽訂或供貨合同,向其出售一批設(shè)備貨款金額貨款金額共計(jì)十萬(wàn)元應(yīng)繳納的增值稅為貨款金額共計(jì)十萬(wàn)元應(yīng)繳納的增值稅為一萬(wàn)三貨款金額共計(jì)十萬(wàn)元應(yīng)繳納的增值稅為一萬(wàn)三千元根據(jù)購(gòu)物合同貨款金額共計(jì)十萬(wàn)元應(yīng)繳納的增值稅為一萬(wàn)三千元根據(jù)購(gòu)物合同規(guī)定甲企業(yè)在購(gòu)物合同簽訂一貨款金額共計(jì)十萬(wàn)元應(yīng)繳納的增值稅為一萬(wàn)三千元根據(jù)購(gòu)物合同規(guī)定甲企業(yè)在購(gòu)物合同簽訂一周內(nèi)應(yīng)當(dāng)向原貨款金額共計(jì)十萬(wàn)元應(yīng)繳納的增值稅為一萬(wàn)三千元根據(jù)購(gòu)物合同規(guī)定甲企業(yè)在購(gòu)物合同簽訂一周內(nèi)應(yīng)當(dāng)向原大公司預(yù)貨款金額共計(jì)10萬(wàn)元,應(yīng)繳納的增值稅為13000元,根據(jù)購(gòu)貨合同規(guī)定,甲企業(yè)在購(gòu)貨合同簽訂一周內(nèi),應(yīng)當(dāng)向原大公剩余貨款在交貨后付清第二題六月八日元大第三六月十八日遠(yuǎn)大公司將貨物發(fā)到假企業(yè)并出發(fā)開(kāi)出增值稅發(fā)票加企業(yè)驗(yàn)收合格后
遠(yuǎn)大公司為增值稅一般納稅人,2020年發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),編制遠(yuǎn)大公司的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。1.6月3日,遠(yuǎn)大公司與甲企業(yè)簽訂供貨合同,向其出售一批設(shè)備,貨款金額共計(jì)100000元,應(yīng)交鈉的增值稅為13000元。根據(jù)購(gòu)貨合同規(guī)定,甲企業(yè)在購(gòu)貨合同簽訂一周內(nèi),應(yīng)當(dāng)向遠(yuǎn)大公司預(yù)付貨款60000,剩余貨款在交貨后付清。2.6月8日,遠(yuǎn)大公司收到甲企業(yè)交來(lái)的預(yù)付賬款60000元并存
請(qǐng)問(wèn)老師流水多做了5300去年的財(cái)務(wù),那我1月份做賬要怎么調(diào)呢
老師我親戚開(kāi)了一家燒燒店,很小的那種夫妻店我問(wèn)她她說(shuō)不用交稅,也沒(méi)有手撕發(fā)票,不是說(shuō)有營(yíng)業(yè)執(zhí)照的個(gè)體工商戶都要做工商年報(bào)嗎,還有都有發(fā)票的
你好,請(qǐng)問(wèn)工抵房是普通發(fā)票還是增值稅專用票?專用票可以抵扣嗎?
老師你好!銷售企業(yè)購(gòu)入爐渣銷售,購(gòu)入有10元一噸,有70元一噸,銷售是混合在一起銷售,現(xiàn)在出現(xiàn)低價(jià)的貨物沒(méi)有發(fā)票入賬,銷售貨物單價(jià)偏低,成本單價(jià)高于銷售單價(jià),怎么處理
老師,我想問(wèn)一下,大疆農(nóng)業(yè)用無(wú)人機(jī)增值稅是免征,還是征收
老師申報(bào)個(gè)稅是應(yīng)法工資哈,就是沒(méi)減掉個(gè)人社保,公積金的工資
為什么現(xiàn)在交的社保里面,醫(yī)保查不到余額
公司購(gòu)買了一輛車總價(jià)46萬(wàn),其中20萬(wàn)首付款,尾款26萬(wàn)辦理貸款,但辦在法人名下,微眾銀行客服反饋貸款利息發(fā)票只能開(kāi)給法人,請(qǐng)問(wèn)如何賬務(wù)處理,
請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶了嗎社保和放公司繳納社保,比例是一樣的嗎
我公司是物業(yè)公司,電費(fèi)發(fā)票包括主營(yíng)業(yè)務(wù)成本電費(fèi)和代收代繳電費(fèi)。前幾個(gè)月收到發(fā)票時(shí),只做了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,要怎么更正?
已經(jīng)發(fā)給你了
你好,是需要做這個(gè)業(yè)務(wù)的分錄嗎??